宝鸡市千阳县人民检察院
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
千阳县人民检察院设置办公室、刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部等5个机构。
二、2018年度部门工作完成情况
1.坚持围绕中心,主动服务社会发展大局
着力推进扫黑除恶斗争,编印扫黑除恶宣传册5000册,做到了扫黑除恶专项斗争全覆盖。排摸行政公益诉讼案件线索87件,发出诉前检察建议66件,提起刑事附带民事公益诉讼案件1件。
2.深耕主责主业,努力维护社会公平正义
依法打击各类刑事犯罪,共办理公安机关提请批准逮捕案件34件53人,经审查后批准逮捕27件34人,不批准逮捕7件19人,受理公安机关和县监察委员会移送起诉案件65件109人(含去年积案3件21人)。
向公安机关发出《纠正违法通知书》9份、口头纠正违法情形11次;监督立案2件,监督撤案5件审查一审刑事判决42份,提请抗诉1件;向侦查机关发出纠正违法通知书并收到回复20份,向审判机关发出纠正违法通知书12份,收到回复11份;发出检察建议书并得到回复2份。办理民事执行监督案件11件,办理审判监督案件6件,办理再审建议案件2件,办理息诉案件1件。审查刑事判决书、裁定书42份, bet36体育在线安全防范检查24次,对2018年以来收押的78人和出所的71人全部履行了收押和离所检察,依法办理羁押必要性审查案件11件,建议办案部门依法改变强制措施11件。深入化解社会矛盾纠纷,建成12309检察服务中心,共受理群众来信来访线索13件,均按有关规定予以办理和答复,司法救助1件1人,已落实救助资金8万元。
3.锐意改革创新,着力提升检察工作质效
立足青少年维权岗,深入 bet36体育在线“法治进校园”巡讲活动, bet36体育在线以“关爱祖国未来,擦亮未检品牌”为主题的检察开放日活动,积极参与校园周边环境整治和重点青少年群体教育管理工作,严格落实未成年人刑事诉讼特殊制度,依法处置校园欺凌和暴力涉及的刑事案件,维护未成年人合法权益。
4.深化内外监督,多措并举提升检察公信
认真践行监督者更要接受监督的要求,确保检察权始终在法治轨道内规范正确行使。共受理各类案件96件141人,案卷材料265册,接收外来文书232份,经审核要求补送更正相关材料16件, bet36体育在线结案审核106件,确保司法办案工作严格、规范、高效运行。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
千阳县人民检察院(本级),一级预算 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制24人(不含转隶监委6人),其中行政编制24人、事业编制0人;实有人员22人(不含转隶监委6人),其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。
序 |
单位名称 |
单位 |
经费管 |
编制 |
实有人数 |
|
号 |
性质 |
理方式 |
人数 |
在职 |
离退休 |
|
|
|
|
|
人数 |
人数 |
|
1 |
千阳县人民检察院 |
行政 |
集中 |
24 |
22 |
13 |
支付 |
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.2018年度收入合计675.70万元,较上年减少112.58万元,主要原因是职能划转,人员减少。
2.收入总计696.46万元。包括:
(1) 一般公共预算财政拨款收入604.85元,主要是市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2) 其他收入70.84万元,主要是县财政追加资金等其他收入。
(3) 年初结转和结余20.77万元,主要是上年度结转资金。
3.支出总计696.46万元。包括:
(1) 基本支出470.84万元,其中:工资福利支出是339.88万元,商品和服务支出是130.95万元,是单位人员及7名聘用人员工资、日常公用经费。
(2) 项目支出162.38万元,主要是办案业务经费和项目装备经费。主要用于装备购置和专项业务经费。
(3)年终结余63.24万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出562.31万元,其中:基本支出470.84万元,项目支出91.46万元。2018年一般公共预算财政拨款支出比上年减少145.12万元,主要原因是职能划转,人员减少。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出562.31万元,按功能科目分,包括公共安全支出562.31万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出470.84万元,其中:人员经费339.88万元,公用经费130.96万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”
支出6.66万元,其中,因公出国(境)费用0万元,执法执勤车购置及运行维护费5.81万元(其中执法执勤车购置费0万元,运行维护费5.81万元),公务接待费 0.85万元。支出比2017年增加3.31万元,增长98.81%。比2018 年年初公共预算“三公经费”增加0.66万元,增长11%。
(1) 因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年持平。主要原因是本部门无因公出国(境)费用。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出5.81万元,比上年增加3.36万元,主要原因是本年度办案数量增加以及在12月充值油卡2万元。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待19批次,95人次,支出0.85万元,比上年减少0.05万元,主要原因是严格执行八项规定。
2.培训费支出情况。
培训费支出1.34万元,比上年增加0.92万元,主要原因是干警参加省市专项业务培训增多。
3.会议费支出情况。
会议费支出0万元,与上年持平,主要是2018年未组织大型会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面 bet36体育在线绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金 4.8万元,占一般公共预算项目支出总额的 5.2%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出130.96万元,主要是日常公用经费支出。其中:行政单位1户,合计130.96万元,占机关运行经费的100%。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共10.29万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出10.29万元。其中:授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
附件2
2018年部门决算公开报表
部门名称: 千阳县人民检察院
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
表1 |
部门决算收支总表 |
否 |
|
表2 |
部门决算收入总表 |
否 |
|
表3 |
部门决算支出总表 |
否 |
|
表4 |
部门决算财政拨款收支总表 |
否 |
|
表5 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
否 |
|
表8 |
部门决算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及 |
部门决算收支总表 |
||||
|
|
|
01表 |
|
编制部门:千阳县人民检察院 |
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
604.85 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
604.85 |
2、外交支出 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
633.22 |
|
2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
6、其他收入 |
70.84 |
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
604.85 |
本年支出合计 |
633.22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
20.77 |
年末结转和结余 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
696.46 |
支出总计 |
696.46 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。 |
部门决算收入总表 |
||||||||
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|
02表 |
编制部门:千阳县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
675.70 |
604.85 |
|
|
|
|
70.84 |
|
204 |
公共安全支出 |
675.69 |
604.85 |
|
|
|
|
70.84 |
20404 |
检察 |
675.69 |
604.85 |
|
|
|
|
70.84 |
2040401 |
行政运行 |
470.85 |
470.85 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
204.84 |
134.00 |
|
|
|
|
70.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 |
|||||||
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|
|
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|
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|
03表 |
编制部门:千阳县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
633.22 |
470.84 |
162.38 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
633.22 |
470.84 |
162.38 |
|
|
|
20404 |
检察 |
633.22 |
470.84 |
162.38 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
470.84 |
470.84 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
162.38 |
|
162.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 |
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|
04表 |
|
编制部门:千阳县人民检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
604.85 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
562.31 |
562.31 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
604.85 |
本年支出合计 |
562.31 |
562.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
20.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
63.24 |
63.24 |
|
一般公共预算财政拨款 |
20.70 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
625.55 |
支出总计 |
625.55 |
625.55 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
05表 |
编制部门:千阳县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
562.31 |
470.84 |
339.88 |
130.96 |
91.46 |
|
204 |
一般公共服务支出 |
562.30 |
470.84 |
339.88 |
130.96 |
91.46 |
|
20404 |
财政事务 |
562.30 |
470.84 |
339.88 |
130.96 |
91.46 |
|
2040401 |
行政运行 |
470.84 |
470.84 |
339.88 |
130.96 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
91.46 |
|
|
|
91.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
06表 |
|
||||||||
编制部门:千阳县人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
合计 |
470.84 |
339.88 |
130.96 |
|
|
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
339.89 |
339.88 |
|
|
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
121.83 |
121.83 |
|
|
|
||||||||
30103 |
奖金 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
||||||||
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
37.12 |
37.12 |
|
|
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
||||||||
302 |
商品和服务支出 |
130.95 |
|
130.96 |
|
|
||||||||
30201 |
办公费 |
6.36 |
|
6.36 |
|
|
||||||||
30202 |
印刷费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
||||||||
30204 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
||||||||
30205 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
||||||||
30206 |
电费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
|
||||||||
30207 |
邮电费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
||||||||
30208 |
取暖费 |
8.37 |
|
8.37 |
|
|
||||||||
30209 |
物业管理费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
||||||||
30211 |
差旅费 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
||||||||
30213 |
维修(护)费 |
12.09 |
|
12.09 |
|
|
||||||||
30216 |
培训费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
||||||||
30218 |
专用材料费 |
47.32 |
|
47.32 |
|
|
||||||||
30226 |
劳务费 |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
||||||||
30227 |
委托业务费 |
5.93 |
|
5.93 |
|
|
||||||||
30228 |
工会经费 |
7.58 |
|
7.58 |
|
|
||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
||||||||
30239 |
其他交通费用 |
20.24 |
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20.23 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
9.20 |
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9.20 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
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07表 |
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编制部门: |
千阳县人民检察院 |
单位:万元 |
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项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
6.00 |
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4.00 |
2.00 |
|
2.00 |
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本年支出数 |
6.66 |
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0.85 |
5.81 |
|
5.81 |
|
1.34 |
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上年支出数 |
3.35 |
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0.9 |
2.45 |
|
2.45 |
|
0.42 |
||||||
增减额 |
3.31 |
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-0.05 |
3.36 |
|
3.36 |
|
0.92 |
||||||
增减率(%) |
98.81 |
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-5.56 |
137.14 |
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137.14 |
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219.05 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。 |
部门决算政府性基金收支表 |
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08表 |
编制部门:千阳县人民检察院 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |