柞水县人民检察院2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件, bet36体育在线侦查和预防工作。
3、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉,对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
7、 bet36体育在线民事、行政审判监督,积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作,对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为,提起公益诉讼。
(二)内设机构
我院内设机构分为“四部一室”,分别是检察综合业务部、刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、办公室。
二、部门决算单位构成
示例:纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括本级1个单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
柞水县人民检察院本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制28人,其中,行政编制28人,事业编制0人;实有人员27人,其中,行政27人,事业0人,单位管理的离退休人员2人,遗属2人。
本部门人员编制情况柱状图
单位:人
第二部分 2019 年度部门决算表
部门决算收支总表
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01表 |
编制部门:柞水县人民检察院 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
835.77 |
1、一般公共服务支出 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
835.77 |
2、外交支出 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
926.96 |
2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
43.21 |
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
6、其他收入 |
43.29 |
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
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|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
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|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
879.06 |
本年支出合计 |
970.17 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
1,128.68 |
年末结转和结余 |
1,037.57 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,007.74 |
支出总计 |
2007.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
部门决算收入总表 |
||||||||||
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02表 |
编制部门:柞水县人民检察院 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
合计 |
879.06 |
835.77 |
|
|
|
|
|
|
43.29 |
|
204 |
公共安全支出 |
821.79 |
778.50 |
|
|
|
|
|
|
43.29 |
20404 |
检察 |
739.79 |
696.50 |
|
|
|
|
|
|
43.29 |
2040401 |
行政运行 |
543.79 |
500.50 |
|
|
|
|
|
|
43.29 |
2040499 |
其他检察支出 |
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.27 |
57.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.27 |
57.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.43 |
52.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 |
|||||||
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03表 |
编制部门:柞水县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
970.17 |
568.77 |
401.40 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
926.96 |
525.56 |
401.40 |
|
|
|
20404 |
检察 |
864.96 |
525.56 |
339.40 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
525.56 |
525.56 |
0.00 |
|
|
|
2040403 |
机关服务 |
2.33 |
0.00 |
2.33 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
333.07 |
0.00 |
333.07 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 |
||||||
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|
04表 |
||
编制部门:柞水县人民检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
835.77 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
702.69 |
702.69 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
43.21 |
43.21 |
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
835.77 |
本年支出合计 |
745.90 |
745.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
225.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
315.46 |
315.46 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
225.59 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,061.36 |
支出总计 |
1,061.36 |
1,061.36 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
|||||||
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|
05表 |
编制部门:柞水县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
745.90 |
506.47 |
444.30 |
62.18 |
239.43 |
|
204 |
公共安全支出 |
702.69 |
463.26 |
401.08 |
62.18 |
239.43 |
|
20404 |
检察 |
640.69 |
463.26 |
401.08 |
62.18 |
177.43 |
|
2040401 |
行政运行 |
463.26 |
463.26 |
401.08 |
62.18 |
0.00 |
|
2040403 |
机关服务 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
|
2040410 |
检察监督 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
171.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.10 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.21 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.21 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
38.37 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) |
|||||
|
|
|
|
|
06表 |
编制部门:柞水县人民检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
506.46 |
466.36 |
40.10 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
443.45 |
443.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.00 |
134.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
117.95 |
117.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
100.43 |
100.43 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.37 |
38.37 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.95 |
15.95 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
1.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.71 |
29.71 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.17 |
22.07 |
40.10 |
|
30201 |
办公费 |
9.80 |
|
9.80 |
|
30202 |
印刷费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.67 |
|
0.67 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
12.64 |
|
12.64 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30214 |
租赁费 |
5.53 |
|
5.53 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
22.07 |
22.07 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.92 |
|
2.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
07表 |
编制部门: |
柞水县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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本年数 |
22.52 |
|
2.32 |
20.20 |
|
20.20 |
|
2.19 |
上年数 |
36.09 |
|
3.33 |
32.76 |
|
32.76 |
|
3.41 |
增减额 |
-13.57 |
|
-1.01 |
-12.56 |
|
-12.56 |
|
-1.22 |
增减率(%) |
-0.38 |
|
-0.30 |
-0.38 |
|
-0.38 |
|
-0.36 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
部门决算政府性基金收支表 |
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08表 |
编制部门:柞水县人民检察院 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2019年度本部门收入决算879.06万元,较上年减少1752.41万元,主要原因一是上级拨付的基建款减少;二是人员减少,经费缩减;2019年度本部门支出决算为970.17万元,较上年减少582.05万元,减少原因同上。2019年年末结转1037.57万元。
2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)
2019年本部门收入决算为879.06万元,其中一般公共预算拨款收入835.77万元,其他收入43.29万元。2019年年初结转1128.68万元。情况如图:
3.本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2019年本部门支出决算为970.17万元,其中公共安全支出926.96万元,社会保障和就业支出43.21万元。情况如图:
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因:
2019年本部门一般公共预算财政拨款收入决算为835.77万元,较上年减少926.39万元,主要原因一是上级拨付的基建款减少;二是人员减少,经费缩减。2019年本部门一般公共预算财政拨款支出决算为745.90万元,较上年减少790.66万元,减少原因同上。2019年年末财政拨款结转315.46万元。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出决算为745.90万元,主要是:
(1)行政运行(2040401)463.26万元;
(2)机关服务(2040403)2.33万元;
(3)检察监督(2040410)4.00万元;
(4)其他检察支出(2040499)171.10万元;
(5)其他公共安全支出(2049901)62.00万元;
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.37万元;
(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.84万元;
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)
本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算为506.46万元,主要是:
(1)人员经费466.36万元,包括工资福利支出(301)443.45万元,商品和服务支出(302)22.07万元,对个人和家庭补助(303)0.84万元;
(2)公用经费40.10万元,包括商品和服务支出(302)40.10万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营拨款收支,并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算合计3.00万元,其中公务接待费3.00万元。2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计22.52万元,其中公务接待费2.32万元、公务用车购置及运行维护费20.20万元。 “三公经费”支出比当年预算数超出了16.52万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费由中省政法转移支付资金支出,该资金不纳入当年预算。
截止2019年底,我单位公务用车保有数为5辆,公务接待国内公务接待批次62批次、人数308人、经费总额为2.32万元。
(1)因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)组团0个,支出0元,当年无预算支出。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出20.20万元,当年预算数0万元,超预算数支出的原因是公务用车购置及运行维护费由中省政法转移支付资金支出,该资金不纳入当年预算。
(3)公务接待费支出情况
2019年公务接待62批次,308人次,支出2.32万元,当年预算数3.00万元,短预算数支出的原因是节流开支,2019年公务接待费用减少。
2.培训费支出情况。2019年培训费支出2.19万元,较当年预算数增加了2.19万元,超预算数的主要原因一是本年度办案等业务培训增加;二是2019年未安排培训费支出预算。
3.会议费支出情况。2019年会议费支出0万元,较当年预算数减少了3.00万元,短预算数的主要原因是本年度无会议费支出。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年本部门未 bet36体育在线绩效管理,计划在以后年度 bet36体育在线绩效管理工作。
2019年度XXX绩效评价报告
市级部门(单位)整体支出绩效自评表 |
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( 年度) |
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部门(单位)名称 |
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年度 |
任务名称 |
完成情况 |
预算数 |
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执行数 |
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其中:财政拨款 |
其中:财政拨款 |
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任务1 |
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任务2 |
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任务3 |
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…… |
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金额合计 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
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指标2: |
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…… |
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质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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社会效益 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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生态效益 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响 |
指标1: |
|
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指标2: |
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…… |
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…… |
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满意度 |
社会公众 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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服务对象 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,本部门机关运行经费支出40.10万元,比2018年减少了59.72万元,主要原因是运行经费进一步压缩减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末,本部门所属单位共有车辆5辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。