2021年部门综合预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件, bet36体育在线侦查和预防工作。
3、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉,对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
7、 bet36体育在线民事、行政审判监督,积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作,对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为,提起公益诉讼。
(二)机构设置
依据部门三定方案,我院内设机构分为“四部一室”,分别是检察综合业务部、刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、办公室。
二、2021年度部门工作任务
1、以十九大精神为引领,服务柞水发展新需要
2、认真履行刑事检察职能,适应维护稳定新形势
3、全面履行诉讼监督职能,回应公平正义新期盼
4、持续巩固司法改革成果,助推法治柞水新进展
5、切实加强自身基础建设,增添履职尽责新动力
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算属于部门本级(机关)预算,无二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
柞水县人民检察院本级(机关) |
无 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制28人,其中行政编制28人、事业编制0人;实有人员27人,其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人,遗属2人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入740.77万元,其中一般公共预算拨款收入546.20万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入194.57万元,2021年本部门预算收入较上年减少85.56万元,主要原因是权责发生制资金结转减少;2021年本部门预算支出740.77万元,其中一般公共预算拨款支出546.20万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入194.57万元,2021年本部门预算收入较上年减少85.56万元,主要原因是权责发生制资金结转减少。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门预算收入740.77万元,其中一般公共预算拨款收入546.20万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入194.57万元,2021年本部门预算收入较上年减少85.56万元,主要原因是权责发生制资金结转减少;2021年本部门预算支出740.77万元,其中一般公共预算拨款支出546.20万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入194.57万元,2021年本部门预算收入较上年减少85.56万元,主要原因是权责发生制资金结转减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出546.20万元,较上年增加35.33万元,主要原因是项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出546.20万元,其中:
(1)行政运行(2040401)480.45万元,较上年增加17.37万元,原因是项目支出增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.83万元,较上年减少0.76万元,原因是缴费比例变更;
(3)职业年金缴费支出(2080506)21.92,较上年增加21.92万元,原因是上年无预算支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出546.20万元,其中:
工资福利支出(301)485.22万元,较上年增加54.19万元,原因是项目支出中聘用制书记员经费增加;
商品和服务支出(302)60.14万元,较上年减少18.86万元,原因是节流开支;
对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年无增减变化,原因是遗属人数没有变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出546.20万元,其中:
机关工资福利支出(501)464.49万元,较上年增加33.46万元,原因是项目支出中聘用制书记员经费增加;
机关商品和服务支出(502)80.87万元,较上年增加1.87万元,原因是公务交通补贴单位部分增加;
对个人和家庭的补助(509)0.84万元,较上年无增减变化。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出194.57万元编入2021年部门综合预算执行,较上年减少120.89万元,原因是中省转移资金结转减少。
(1)按功能支出分类:
行政运行(2040101)60.96万元,较上年减少42.29万元,原因是人员经费结转减少;
其他检察支出(2040499)123.37万元,较上年减少57.63万元,原因一是中省转移资金结转减少;二是案件数量增加,办案成本提高,办案费用增大;
其它公共安全支出(2049901)10.24万元,较上年减少9.76万元,原因是当年司法救助资金未列支。
(2)按部门预算支出经济分类:
工资福利支出(301)60.96万元,较上年减少42.29万元,原因是人员经费结转减少;
商品和服务支出(302)16.37万元,较上年减少80.66万元,原因是中省转移资金办案费结转减少;
对个人和家庭的补助支出(303)10.24万元,较上年增加10.24万元,原因是当年司法救助资金未列支;
资本性支出(310)107万元,较上年减少20万元,原因是2020年中省转移资金装备经费当年未列支。
(3)按政府预算支出经济分类:
机关工资福利支出(501)60.96万元,较上年减少42.29万元,原因是人员经费结转减少;
机关商品和服务支出(502)16.37万元,较上年减少80.66万元,原因是中省转移资金办案费结转减少;
机关资本性支出(二)(504)107万元,较上年减少20万元,原因是2020年中省转移资金装备经费当年未列支。
对个人和家庭的补助(509)10.24万元,较上年增加10.24万元,原因是当年司法救助资金未列支。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.55万元,较上年增加1.55万元(51%),增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,无变化的主要原因是均未安排因公出国(境)经费支出;公务接待费费2.55万元,较上年减少0.45万元(15%),减少的主要原因是公务接待多数利用我单位廉政灶,减少在外接待次数,成本减少;公务用车运行维护费2万元,较上年增加2万元(100%),增加的主要原因是案件数量增加,公务用车成本提高;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,无变化的主要原因是均未安排公务用车购置。
柞水县人民检察院2021年会议费预算为3万元,较上年无增减变化,主要原因是严格落实八项规定要求,按照标准控制我单位会议费支出;培训费预算为0万元,较上年减少3.20万元,主要原因是我单位培训多为机关干部综合业务能力和素质的培养,故将2021年培训费由中省转移资金办案费列支。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
2021年,本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备1台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。
2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出中政府采购资金107万元编入2021年部门综合预算执行。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款546.20万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排80.87万元,较上年增加1.87万元,原因是公务交通补贴单位部分增加。
2021年,本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费16.37万元编入2021部门综合预算执行。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。
3.公益诉讼:公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉 讼,这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象(客体)的 不同划分的。诉讼法理论认为,利益受到了损害,受害者就 有权向法院起诉,请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益 诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和 个人提起的公益诉讼,前者称为民事公诉或行政公诉,后者 称为一般公益诉讼。
柞水县人民检察院
2021年3月13日
第四部分 公开报表
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