旬邑县人民检察院
2020年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
(三)培训费支出情况
(四)会议费支出情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
九、国有资本经营财政拨款收支情况
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作 bet36体育在线情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
旬邑县人民检察院依法 bet36体育在线各项检察工作,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施,其主要职责是:
1.对县人民代表大会及常委会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常委会的监督,接受市人民检察院的领导并对其负责。
2.依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。
3.根据上级检察院的检察工作方针,结合本县实际,制定有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。
4.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能,掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
6.依法 bet36体育在线民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7.对本县人民法院确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉。
8.受理公民控告、申诉和检举。
9.负责检察院的思想政治工作和队伍建设,依法管理检察官和其他检察辅助人员、司法行政人员,组织检察官和检察人员的教育培训工作,协同主管部门对本院的编制实施管理。
10.提请县人民代表大会常务委员会任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11.规划和负责检察院的计划财务装备工作。
12.负责其它应由县人民检察院承办的事项。
(二)内设机构
根据司法体制改革,本院内设机构四部一室一队 :办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,旬邑县人民检察院属一级预算单位,无二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
旬邑县人民检察院 |
2 |
…… |
3 |
…… |
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制33人,其中行政编制30人、机关工勤3人;实有人员33人,其中行政30人、机关工勤3人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
公开空表理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算总表 |
否 |
|
表3 |
支出决算总表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
909.07 |
1、一般公共服务支出 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
750.93 |
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
1 |
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
83.83 |
|
|
9、卫生健康支出 |
21.67 |
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
51.65 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
909.07 |
本年支出合计 |
909.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
909.07 |
支出总计 |
909.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。
收入决算总表
公开02表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||
合计 |
909.07 |
909.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
750.93 |
750.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
735.93 |
735.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
443.68 |
443.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
86.40 |
86.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
205.85 |
205.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.83 |
83.83 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.63 |
82.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.63 |
82.63 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
909.07 |
600.82 |
308.25 |
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
750.93 |
443.68 |
307.25 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
735.93 |
443.68 |
292.25 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
443.68 |
443.68 |
0.00 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
86.40 |
0.00 |
86.40 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
205.85 |
0.00 |
205.85 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.83 |
83.83 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|||||||||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
1、一般公共预算财政拨款 |
909.07 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|||||||
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|||||||
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
4、公共安全支出 |
750.93 |
750.93 |
|
|||||||
|
|
5、教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||||
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
8、社会保障和就业支出 |
83.83 |
83.83 |
|
|||||||
|
|
9、卫生健康支出 |
21.67 |
21.67 |
|
|||||||
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
19、住房保障支出 |
51.65 |
51.65 |
|
|||||||
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
本年收入合计 |
909.07 |
本年支出合计 |
909.07 |
909.07 |
|
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||||||
收入总计 |
909.07 |
支出总计 |
909.07 |
909.07 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
909.07 |
600.82 |
570.82 |
30.00 |
308.25 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
750.93 |
443.68 |
413.68 |
30.00 |
307.25 |
|
20404 |
检察 |
735.93 |
443.68 |
413.68 |
30.00 |
292.25 |
|
2040401 |
行政运行 |
443.68 |
443.68 |
413.68 |
30.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
86.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.40 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
205.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.85 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.83 |
83.83 |
83.83 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.63 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.63 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.65 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.65 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.65 |
51.65 |
51.65 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
600.82 |
570.82 |
30.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
570.82 |
570.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
272.84 |
272.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
140.84 |
140.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.63 |
82.63 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
21.67 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
51.65 |
51.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30201 |
办公费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.08 |
|
2.08 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
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30216 |
培训费 |
|
|
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30217 |
公务接待费 |
3.20 |
|
3.20 |
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30228 |
工会经费 |
4.42 |
|
4.42 |
|
30229 |
福利费 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
32.6 |
|
3.20 |
29.40 |
14.40 |
15 |
1.60 |
1.00 |
决算数 |
32.6 |
|
3.20 |
29.40 |
14.40 |
15 |
1.60 |
1.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门:旬邑县人民检察院 金额单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 2020年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2020年收入决算总计909.07万元,与2019相比,收入减少241.63万元,减少21%,主要原因:一是年初无上年结转经费;二是人员退休、调出后,人员经费减少;三是日常公用经费减少。
2020年支出决算总计909.07万元,与2019相比,支出减少241.63万元,减少21%,主要原因:一是年初无上年结转经费;二是人员退休、调出后,人员经费减少;三是日常公用经费减少。
二、收入决算情况
2020年收入合计909.07万元,其中:财政拨款收入909.07万元,占 100%;无其他收入。
三、支出决算情况
2020年支出合计909.07万元,其中:基本支出600.82万元,占 66.09%,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出308.25万元,占33.91%,主要是为完成特定的工作任务,在基本预算支出之外发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2020年财政拨款收入909.07万元,与2019年相比总体情况及比上年减少141.6万元,减少12.31%,主要原因是一人员调离后,人员经费减少;二是日常公用经费减少。
2020年财政拨款支出909.07万元,与2019年相比总体情况及比上年减少141.6万元,减少12.31%,主要原因一是人员调离后,人员经费减少;二是日常公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020 年财政拨款支出909.07万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少141.6万元,减少12.31%,主要原因一是人员调离后,人员经费减少;二是日常公用经费减少。
(二)财政拨款支出决算具体情况。
2020年财政拨款支出年初预算为688.22万元,支出决算为909.07万元,完成年初预算的132.09%。按照政府功能分类科目,其中:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。
年初预算为435.18万元,支出决算为443.68万元,完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数8.5万元,主要原因是年度普调人员工资增长。
年初预算为76.40万元,支出决算为86.40万元,完成年初预算的 113.09%。决算数大于预算数10万元,主要原因是中省政法转移支付资金,用于业务办案费。
3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。
年初预算为17.50万元,支出决算为205.85万元,完成年初预算的 1176.29%。决算数大于预算数188.35万元,主要原因是该科目资金来源主要是中省政法转移支付资金,用于办案业务费支出和政法装备购置支出。
4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的 100%。该科目为其他公共安全支出,年初无预算,资金来源是咸财政法〔2020〕8号文件《关于下达2019年法院检察院财务统管改革奖励补助资金的通知》,用于弥补办案业务费经费不足。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为2万元,支出决算为1万元,完成年初预算的 50%。决算数小于预算数1万元,主要原因是疫情防控期间大多培训以线上培训为主,减少了培训费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为82.63万元,支出决算为82.63万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为21.67万元,支出决算为21.67万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为51.65万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出 600.82万元,包括:人员经费支出570.82万元和公用经费支出30.00万元。
人员经费570.82万元,主要包括基本工资272.84万元,津贴补贴140.84万元,机关事业単位基本养老保险缴费82.63万元,职工基本医疗保险缴费21.67万元,其他社会保障缴费1.20万元,住房公积金51.65万元。
公用经费30.00万元,主要包括办公费2.30万元,手续费0.30万元,水费1.20万元,电费6.00万元,差旅费2.08万元,维修(护)费6.00万元,公务接待费3.20万元,工会经费4.42万元,其他商品和服务支出4.50万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为32.60万元,支出决算为32.60万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出14.40万元,占44.17%;公务用车运行维护费支出决算15万元,占46.01%;公务接待费支出决算3.20万元,占9.82%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况。
2020年因公出国(境)团组0个0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况。
2020年购置车辆1台,预算为0万元,支出决算为14.40万元,决算数较预算数增加14.40万元,主要原因是该车辆购置纳入中省政法自定装备采购项目,用装备资金支付。
3.公务用车运行维护费用支出情况。
2020年公务用车运行维护费预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。
4.公务接待费支出情况。
2020年公务接待76批次,280人次,预算为3.20万元,支出决算为3.20万元,完成预算的100%。
(三)培训费支出情况。
2020年培训费预算为2万元,支出决算为1万元,完成预算的50%,决算数较预算数减少1万元,主要原因是因疫情防控,多数培训转变为线上培训,减少了培训费支出。
(四)会议费支出情况。
2020年会议费预算为1.20万元,支出决算为1.60万元,完成预算的133.33%,决算数较预算数增加0.40万元,主要原因是检察业务公开听证会的召开次数增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费预算为594.33万元,支出决算为600.82万元,完成预算的101.92%。决算数较预算数增加6.49万元,主要原因是年度普调人员经费增加。
十一、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共95.10万元,其中政府采购货物类支出95.10万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额76.50万元,占政府采购支出总额的80.44%,其中:授予小微企业合同金额18.60万元,占政府采购支出总额的19.56%。
十二、国有资产占用及购置情况
截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备2台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的通用设备1台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作 bet36体育在线情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目 0个,共涉及资金93.90万元,占一般公共预算项目支出总额的 30.46%。本部门不涉及政府性基金预算项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在2020年度部门决算中反映检察法律监督、检察业务保障、检察制服换装、执勤执法车辆运行共4个一级项目绩效自评结果。
1、检察法律监督专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数20.40万元,执行数20.40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施本院充分发挥了扫黑除恶、公益诉讼、综治维稳等检察法律监督职能。发现的问题及原因:资金分配率有待进一步提高,全面调动各业务部门职能发挥积极性。下一步改进措施:充分了解各项业务支出侧重点,协调专项资金支出分配比例。
2、检察业务保障专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数56万元,执行数56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施本院充分保障了聘任制书记员日常公用经费和工资福利待遇及时发放,调动了检察辅助人员工作积极性,从而提升了检察工作质量和效率。发现的问题及原因:绩效考评机制有待进一步完善,通过全面有效的考核方式进行人员待遇调整,有助于进一步提高聘任制书记员业务能力和专业素养。下一步改进措施:多部门加强配合,发掘聘任制书记员专业素质和潜在才能,着重培养,以便更好的为检察事业作出贡献。
3、检察制服换装经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数2.50万元,执行数2.50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施确保了本院检察人员着装统一,加强了检察队伍正规化、专业化、职业化建设,树立了良好检察形象,提升了检察公信力。发现的问题及原因:检察制服换装款按照文件要求已及时汇出,后续将与各部门加强沟通及时跟进制服制作情况,确保制服制作合身,及时发放。下一步改进措施:本院将及时跟进检察制服换装情况,确保每位干警着装统一,并根据高检院漫画版检察制服规范着装示范进行学习,展现检察队伍新风貌。
4、执法执勤车辆运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施加强和规范了公务用车使用和管理,提高了公务用车保障效率,加快建立了新型公务用车制度,有效降低了行政成本,保障各项检察工作顺利进行。发现的问题及原因:公务用车在定期维修维护方面有待加强,管理制度需进一步完善。下一步改进措施:本院始终本着“集中管理,统一调度,统筹使用,谁管理谁负责、谁派车谁负责、谁使用谁负责”的原则,明晰责任,规范管理,在车辆油料费、高速通行费、维修维护费等多个环节严加把控,确保严格按照“三公经费”支出的相关要求合理安排。
财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
专项(项目)名称 |
检察法律监督专项经费 |
负责人及电话 |
樊西福 029-34422417 |
||||||
主管部门及代码 |
旬邑县人民检察院 304013 |
实施单位 |
旬邑县人民检察院 |
||||||
项目资金 20.4(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
20.40 |
20.4万 |
20.4万 |
10 |
100% |
10 |
|||
其中:省级财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
市县财政资金 |
20.40 |
20.4万 |
20.4万 |
10 |
100% |
10 |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
目标1:按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总要求,坚持“稳进、落实、提升”工作基调,紧紧围绕中心服务大局,忠实履行法律监督职责。 目标2:全面深化司法体制改革,持续加强过硬检察队伍建设,全面提升办案质效、加强扫黑除恶工作力度、强化公益诉讼等监督职能。 |
1.聚焦法律监督主责主业,统筹推进检察工作全面协调充分发展。 2.坚持围绕中心、服务大局,积极服务县域经济社会持续健康发展。 3.全面推进从严治党、从严治检,全力打造高素质过硬检察队伍。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:充分发挥扫黑除恶、公益诉讼、综治维稳等检察法律监督职能。 |
无数量限制 |
无数量限制 |
5 |
5 |
|
||
指标2:公益诉讼工作发放检察建议 |
50件 |
65件 |
5 |
5 |
|
||||
质量指标 |
指标1:提高法律监督职能、大力 bet36体育在线扫黑除恶、公益诉讼、综治维稳检察法律监督职能。 |
逐步提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|
|||
指标2:积极做好风险防控和信访维稳工作,推进社会矛盾化解。 |
持续推进 |
长期推进 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
指标1:资金保障年度 |
2020年度 |
2020年度 |
5 |
5 |
|
|||
指标2:所有目标 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
指标1:支出严格按照预算执行 |
20.4万 |
20.4万 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:坚持以新时代发展理念为引领,以促进检察工作与全县中心工作的深度融合为方向,聚焦新时代人民群众对美好生活向往的新要求,积极服务和推进我县经济社会高质量发展。 |
支出按照预算执行, 完成年度工作任务。 |
支出按照预算执行, 完成年度工作任务。 |
10 |
10 |
|
||
社会效益 |
指标1:提升办案专业水平,强化检察机关公信力。 |
不断强化 |
不断强化 |
5 |
3 |
聚焦检察工作实际需要,强化办案人员专业技能。 |
|||
指标2:推进平安旬邑建设,确保社会安定和谐,充分发挥检察职能。 |
长期保障 |
长期保障 |
5 |
3 |
需进一步全方位、多角度助力平安旬邑建设。 |
||||
生态效益 |
指标1:充分发挥公益诉讼职能,为保护旬邑生态环境做贡献。 |
充分发挥 |
充分发挥 |
5 |
5 |
|
|||
可持续影响指标 |
指标1:树立阳光检察形象,助推公正廉洁执法。 |
加强宣传 |
不断加强 |
5 |
5 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:提高人民群众对检察机关工作满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
5 |
|
||
指标2:提高检察办案质量和效率,提升案件处理满意度。 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|
||||
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
说明 |
无 |
||||||||
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |
|||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 |
|||||||||
4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
专项(项目)名称 |
检察业务保障专项业务经费 |
负责人及电话 |
樊西福 029-34422417 |
||||||
主管部门及代码 |
旬邑县人民检察院 304013 |
实施单位 |
旬邑县人民检察院 |
||||||
项目资金 56(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
56 |
56 |
56 |
10 |
100% |
10 |
|||
其中:省级财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
市县财政资金 |
56 |
56 |
56 |
10 |
100% |
10 |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
目标1:保障聘任制书记员工资及社保 |
1.聘任制书记员工资、社保足额发放和缴纳。 2.聘任制书记员公用经费保障到位,配合检察官顺利 bet36体育在线各项检察业务。 3.调动聘任制书记员工作积极性,提升检察业务工作能力和水平。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:专项经费保障聘任制书记员人数 |
7人 |
7人 |
5 |
5 |
|
||
指标2:经费保障标准 |
8万 |
8万 |
5 |
5 |
|
||||
质量指标 |
指标1:检察辅助工作顺利 bet36体育在线 |
经费预算内 |
经费预算内 |
10 |
10 |
|
|||
指标2:检察官对书记员工作质量评价 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
指标1:完成时间 |
2020年度 |
2020年度 |
5 |
5 |
|
|||
指标2:工作任务及目标 |
2020年度 |
2020年度 |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
指标1:支出严格按照预算执行 |
56万 |
56万 |
5 |
5 |
|
|||
指标2:公用经费厉行节约、杜绝浪费 |
合理支出 |
合理支出 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:坚持围绕中心、服务大局,坚持把检察工作放在经济社会发展大局中去谋划和推进,充分发挥检察职能,高效履职,促进经济社会持续健康发展。 |
所有支出按照预算安排 |
所有支出按照预算安排 |
10 |
10 |
|
||
社会效益 |
指标1:加强办案效率,提高检察公信力。 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
3 |
检察辅助人员专业技能不断完善,业务水平不断提高。 |
|||
指标2:为平安旬邑的建设提供强有力的法治保障 |
长期保障 |
长期保障 |
5 |
3 |
社会环境长治久安是一个长期目标,本院将全力以赴、积极推进。 |
||||
生态效益 |
指标1:紧紧环绕旬邑县生态发展目标,充分发挥检察职能,推动环境保护。 |
合法合规 |
合法合规 |
5 |
3 |
生态环境保护工作范围较广,覆盖面大,系统性强。 |
|||
可持续影响指标 |
指标1:树立检察机关良好形象,提升检察工作社会影响力。 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:人民群众满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
5 |
|
||
指标2:办案质量满意度 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|
||||
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
说明 |
无 |
||||||||
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |
|||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 |
|||||||||
4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
专项(项目)名称 |
检察制服换装经费 |
负责人及电话 |
樊西福 029-34422417 |
||||||
主管部门及代码 |
旬邑县人民检察院 304013 |
实施单位 |
旬邑县人民检察院 |
||||||
项目资金 2.5(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10 |
100% |
10 |
|||
其中:省级财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
市县财政资金 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10 |
100% |
10 |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
目标1:持续抓好党的十九届五中全会精神学习贯彻,把检察工作置于“两个大局”之中,着眼于“发展”和“安全”两件大事,找准服务大局的结合点、着力点,以高质量检察履职为县域经济社会高质量发展营造良好法治环境。 目标2:全面深化司法体制改革,推动“四大检察”、“十大业务”全面协调充分发展,为奋力谱写旬邑新时代追赶超越新篇章贡献检察力量。 |
1.聚焦法律监督主责主业,统筹推进检察工作全面协调充分发展。 2.坚持围绕中心、服务大局,积极服务县域经济社会持续健康发展。 3.推进检察业务正常 bet36体育在线,为业务部门提高强有力的高效保障。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:加强检察队伍正规化、专业化、职业化建设,确保检察人员着装统一。 |
35人 |
35人 |
10 |
10 |
|
||
质量指标 |
指标1:树立检察形象,检察制服着装规范。 |
规范 |
有所提高 |
10 |
8 |
需进一步进行检察制服规范着装,树立良好检察形象。 |
|||
指标2:严格按照文件要求,根据换装标准及规定换发检察制服。 |
严格执行 |
严格执行 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
指标1:资金保障年度 |
2020年度 |
2020年度 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
指标1:支出严格按照预算执行 |
2.5万 |
2.5万 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:坚持围绕中心、服务大局,坚持把检察工作放在经济社会发展大局中去谋划和推进,充分发挥职能,促进经济社会持续健康发展。 |
所有支出严格按照预算执行 |
所有支出严格按照预算执行 |
10 |
10 |
|
||
社会效益 |
指标1:优化检务保障,为检察业务工作顺利 bet36体育在线做好强有力的保障工作。 |
不断优化 |
不断优化 |
5 |
5 |
|
|||
指标2:强化履职能力,为营造稳定良好的社会环境贡献检察力量。 |
不断强化 |
不断强化 |
5 |
5 |
|
||||
生态效益 |
指标1:聚焦主责主业,切实发挥检察公益诉讼对社会公共利益和人民群众生产生活的服务和保障作用。 |
充分发挥 |
充分发挥 |
5 |
5 |
|
|||
可持续影响指标 |
指标1:提升检察公信力,打造检察阳光新形象。 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:提高人民群众对检察机关工作满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
3 |
加强检察信息报道,加大宣传力度,让人民群众对检察工作深入了解。 |
||
指标2:提高检察办案质量和效率,提升案件处理满意度。 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|
||||
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
说明 |
无 |
||||||||
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |
|||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 |
|||||||||
4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
专项(项目)名称 |
执法执勤车辆运行费 |
负责人及电话 |
樊西福 029-34422417 |
||||||
主管部门及代码 |
旬邑县人民检察院 304013 |
实施单位 |
旬邑县人民检察院 |
||||||
项目资金 15(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
其中:省级财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
市县财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
目标1:坚持以人民为中心的发展思想,立足统筹推进疫情防控和经济社会发展工作大局,全面落实“六保”任务,扎实做好“六稳”工作,积极作为、敢于担当、砥砺前行、奋发有为。 目标2:全面深化司法体制改革,推动“四大检察”、“十大业务”全面协调充分发展,为奋力谱写旬邑新时代追赶超越新篇章贡献检察力量。 |
1.聚焦法律监督主责主业,统筹推进检察工作全面协调充分发展。 2.坚持围绕中心、服务大局,积极服务县域经济社会持续健康发展。 3.保障检察业务正常 bet36体育在线,为业务部门提高强有力的高效保障。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:保障本院执法执勤车辆日常运行 |
5辆 |
5辆 |
5 |
5 |
|
||
指标2:用于执法执勤车辆运行维修维护 |
无次数限制 |
无次数限制 |
5 |
5 |
|
||||
质量指标 |
指标1:维修维护执法执勤车辆,保障车辆出行安全。 |
提高用车安全率 |
有所提高 |
10 |
8 |
对公车定期维修维护,确保车辆各项性能安全。 |
|||
指标2:加强公车管理,严格按照公车管理制度执行。 |
提高用车规范率 |
有所提高 |
10 |
7 |
需进一步建立公车使用台账,加强公车管理。 |
||||
时效指标 |
指标1:资金保障年度 |
2020年度 |
2020年度 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
指标1:支出严格按照预算执行 |
15万 |
15万 |
5 |
5 |
|
|||
指标2:厉行节约、杜绝浪费 |
合理支出 |
合理支出 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:坚持围绕中心、服务大局,坚持把检察工作放在经济社会发展大局中去谋划和推进,充分发挥职能,促进经济社会持续健康发展。 |
所有支出严格按照预算执行 |
所有支出严格按照预算执行 |
10 |
10 |
|
||
社会效益 |
指标1:优化检务保障,为检察业务做好强有力的保障工作。 |
不断优化 |
不断优化 |
5 |
5 |
|
|||
指标2:以高质量检察履职,为县域经济社会高质量发展营造良好法治环境。 |
长期保障 |
长期保障 |
5 |
5 |
|
||||
生态效益 |
指标1:聚焦主责主业,切实发挥检察公益诉讼对社会公共利益和人民群众生产生活的服务和保障作用。 |
充分发挥 |
充分发挥 |
5 |
5 |
|
|||
可持续影响指标 |
指标1:提升检察公信力,打造检察阳光新形象。 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:提高人民群众对检察机关工作满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
5 |
|
||
指标2:提高检察办案质量和效率,提升案件处理满意度。 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|
||||
总分 |
100 |
95 |
|
||||||
说明 |
无 |
||||||||
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |
|||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 |
|||||||||
4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
(三)部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分,部门整体支出预算数688.22万元,执行数909.07万元,完成预算的132.09%。本年度部门总体运行情况较好,未纳入年初预算的中省政法转移支付资金有力夯实了检察机关依法履行职责的物质基础,有效补充了本院的财务缺口,为检察院高质量发展提供了硬保障。发现的问题及原因:1、预算准确率有待提高,应加强财务人员专业技能培训,确保年初全面考虑年度支出项目,精准预算,避免因预算不准造成资金紧缺或过剩的问题。2、资金支出进度需进一步严控,及时分析各项资金支出比例及进度,全面协调、统筹兼顾各业务部门办案资金需求,避免过快或过慢支出的情况。下一步改进措施:1、加强预算编制工作,财务人员对各项预算指标应细化并学习理解其中的计算原理,确保各部门、各项工作任务所需资金考虑到位,正常周转及运行。2、年初对本年度资金支出进度及金额做出计划安排,严控财务风险,及时调整计划,规范各项支出流程,提高资金使用率。
部门(单位)整体支出绩效自评表 |
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(2020年度) |
|||||||||||||
填报单位(盖章) |
自评得分: |
|
|
|
|
|
|
||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 |
旬邑县人民检察院依法 bet36体育在线各项检察业务工作,履行法律监督职能;对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受市人民检察院的领导并对其负责。 |
||||||||||||
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |
2020财政拨款支出909.07万元,其中基本支出600.82万元,占本年度财政拨款支出的66.09%,(人员经费支出570.82万元,占基本支出的95.01%,公用经费支出30.00万元,占本年度财政拨款支出的4.99%);项目支出308.25万元,占本年度财政拨款支出的33.91%. |
||||||||||||
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |
2020年以来,我院在县委和市院的正确领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届二中三中四中五中全会精神,认真落实中央、省市政法工作会议和各级检察长会议精神,按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总要求,坚持“稳进、落实、提升”工作总基调,紧紧围绕中心服务大局,忠实履行法律监督职责,全面深化司法体制改革,持续加强过硬检察队伍建设。 |
||||||||||||
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
||
投入 |
预算执行(25分) |
预算 |
10 |
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 |
预算完成率=100%的,得10分。 |
预算完成率=(909.07/688.22)×100%=132.09% |
688.22 |
909.07 |
10 |
|
|
||
预算调整率 |
5 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%,得5分。 |
预算调整率=(220.85/688.22)×100%=32.09% |
688.22 |
909.07 |
5 |
下达中省政法转移支付资金,未在年初预算范围内。 |
中省政法转移支付资金下达会导致预算调整,建议考虑合理的扣分方法。 |
||||
支出进度率 |
5 |
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 |
支出进度率=(909.07/688.22)×100%=132.09% |
688.22 |
909.07 |
5 |
|
|
||||
预算编制准确率 |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%,得5分。 |
38% |
|
|
3 |
提高预算准确率 |
逐项预算,精准编报。 |
||||
过程 |
预算管理(15分) |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
严格控制三公经费 |
|
|
5 |
公车购置纳入政法装备采购项目中。 |
合理计算口径,区分资金来源。 |
||
资产管理规范性 |
5 |
部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |
资产管理规范 |
|
|
5 |
|
|
||||
资金使用合规性 |
5 |
部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
资金使用合规 |
|
|
5 |
|
|
||||
效果 |
履职尽责(60分) |
项目产出 |
40 |
|
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; |
各项项目经费保障到位,业务部门充分发挥了检察职能。 |
|
|
39 |
|
|
||
项目效益 |
20 |
|
检察部门全面高效履职,为旬邑县高质量发展营造了良好的法治社会环境。 |
|
|
18 |
|
|
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备注: |
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。