附件 1
旬邑县人民检察院
2024年部门预算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
旬邑县人民检察院是国家的法律监督机关,依据宪法和法律 独立行使检察权,对旬邑县人民代表大会及其常务委员会负责并 报告工作。
部门主要职责是:
旬邑县人民检察院是国家的法律监督机关,依据宪法和法律 独立行使检察权,对旬邑县人民代表大会及其常务委员会负责并 报告工作。
(一)部门主要职责是:
1、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
2、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公 诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
3、依法 bet36体育在线对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对旬邑县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决 和裁定、依法提起抗诉。
6、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误 决定,办理国家赔偿事项。
7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌
疑人的自首。
8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,并向立法 机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。
9、负责本院案件管理工作。
10、负责本院队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官及 其他检察人员的工作。
11、负责其他应由县人民检察院承办的事项。
(二)内设机构情况
根据最高人民检察院《关于推进省以下人民检察院内设机构 改革工作的通知》(高检发政字〔 2018〕66号)及中共陕西省 委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院《关于印发〈陕西 省市县级人民检察院内设机构改革方案〉的通知》(陕检会〔2019〕6号)及中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于市县级人 民检察院内设机构改革方案的复函》(陕编办函〔2019〕367号)精神,结合本院实际,我院内设机构为办公室、第一检察部、第 二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。
二、工作任务
2024年,是中华人民共和国成立 75周年,是实现“十四五”规划目标的关键一年。我院将继续坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导,忠实践行习近平法治思想,全面贯彻党的 二十大精神,主动围绕全县中心工作,依法能动履职,高质效办 好每一个案件,不断提升法律监督水平,全力推动检察工作现代 化,为县域经济社会高质量发展提供更加优质高效的法治保障。
(一)铸牢忠诚底色,不断强化政治引领。始终将党的政治 建设摆在首位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要 指示,紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治,深入落实《中 共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,坚持一 切检察工作“从政治上看”,把讲政治贯穿检察工作全过程、各 环节,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
(二)服务中心大局,持续彰显检察担当。贯彻新时代司法 检察理念及司法政策,以个案查找类案问题,用好检察建议,推 动诉源治理。依法严惩毒品、危害公共安全、抢劫等重罪,以及 人民群众反映强烈的食药安全、电信网络诈骗、养老诈骗等犯罪,维护社会大局稳定。加大保护民营企业和企业家权益力度,依法 惩治各类破坏市场经济秩序犯罪,以能动司法服务助力重大项目推进和法治化营商环境提升,更加 有力为大局服务、为人民司法、为法治担当。
(三)践行为民初心,着力保障民生福祉。深入 bet36体育在线检察公 益诉讼助力乡村振兴专项活动和农产品质量安全监督活动,依法 打击涉农刑事犯罪、惩处农村环境资源犯罪。充分发挥支持起诉、司法救助等手段,有效解决弱势群体、困难群众所急所盼。发挥 好“薰衣草”未成年人检察品牌效应,持续深化未成年人综合司法 保护,合力保障未成年人合法权益。聚焦群众合理合法诉求,深
化落实群众信访“件件有回复”,常态化推进公开听证、民事和解、行政争议实质性化解等工作,让人民群众感受到公平正义就在身 边。
(四)笃行守正创新,稳步提升监督质效。强化“高质效办 好每一个案件”的办案导向,对标对表“中发 28号”“陕发 6发”文件,立足新时代国家法律监督机关和司法机关职能定位,进一 步创新检察工作方法,抓实主责主业,全面提升监督工作质效。加强检察业务管理,以高水平管理促进高质效办案,依法用好自 行补充侦查和退回补充侦查、用足用好调查核实权、探索监督事 项案件化办理,深入实施数字检察战略,促进法律监督提质增效。
(五)抓好队伍建设,全力打造检察铁军。把能力建设摆在 更加突出位置,围绕新时代检察履职要求,加强对检察干警的教 育培训,不断提高检察人员政治、业务及职业道德素质。贯彻落 实司法责任制,以流程监控和案件质量评查为抓手,进一步加强 检察权运行内部制约监督。狠抓“三个规定”落实,层层落实“一 岗双责”,做好廉政风险点防控,定期 bet36体育在线检务督察,全面加强 对干警的日常管理,把严的要求贯彻到检察履职各方面全过程,全面打造与新时代检察工作发展要求相适应的过硬检察队伍。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括旬邑县人民检察 院(机关本机)。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
旬邑县人民检察院 |
|
四、人员情况说明
截止上年底,本部门人员编制 33人,其中行政编制 31人、事业编制 0人;实有人员 25人,其中行政 23人、事业 0人,机 关工勤 2人。单位管理的离退休人员 15人。
第二部分收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本部门当年预算收入 605.95万元,其中一般公共预算 拨款收入 605.95万元、政府性基金拨款收入 0.00万元、国有资 本经营预算收入 0.00万元、上级补助收入 0.00万元、事业收入 0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费减少。
本部门当年预算支出 605.95万元,其中一般公共预算拨款
支出 605.95万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、国有资本经 营预算支出 0.00万元、上级补助支出 0.00万元、事业支出 0.00万元、事业单位经营支出 0.00万元、附属单位上缴支出 0.00万元、其他支出 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费支出 减少。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入 605.95万元,其中一般共预算拨 款收入 605.95万元、政府性基金拨款收入 0.00万元、国有资本 经营预算收入 0.00万元、上级补助收入 0.00万元、事业收入 0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费减少;
本部门当年财政拨款支出 605.95万元,其中一般公共预算 拨款支出 605.95万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、国有资 本经营预算支出 0.00万元、上级补助支出 0.00万元、事业支出 0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出 605.95万元,较上年减 少 157.99万元,主要原因是退休人员减少,故人员及公用经费 减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出 605.95万元,其中:
(1)行政运行(2040401)400.18万元,较上年减少 89.29万元,减幅为 18.2%,其中:人员经费 357.63万元,较上年减 少 83.15万元,减幅为 18.9%,原因是本年度退休人员增加,人 员经费减少;公用经费 42.55万元,较上年减少 6.14万元,减 幅为 12.6%,原因是 2023年度退休 5人,公用经费减少。
(2)其他检察支出(2040499)99.00万元,较上年无变动,增幅 0,原因是聘用制书记员人数无变动。
(3)行政单位离退休(2080501)0.044万元,较上年减少 0.5万元,原因是预算科目较上年有所变动。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.22万元,较上年减少 20.58万元,降幅为 35.6%,原因是退休人员 增加,在职人员减少,养老保险缴费金额减少。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.6万 元,较上年减少 29.9万元,降幅为 61.5%,原因是 2024年度在 职人员减少,职业年金拨款减少。
(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.47万元,较 上年减少 0.25万元,减幅为 34.7%,原因是退休人员增加,在 职人员减少,工伤保险缴费减少。
(6)行政单位医疗(2101101)15.82万元,较上年减少 8.28万元,降幅为 34.3%,原因是在职人员减少,医疗保险缴费金额 减少。
(7)住房公积金(2210201)31.80万元,较上年减少 12万元,降幅为 27.4%,原因是在职人员减少,住房公积金缴费金 额减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本部门当年一般公共预算支出 605.95万元,其中:
工资福利支出(301)443.99万元,均为人员经费支出,较 上年减少 143.23万元,降幅为 24.4%,原因是退休人员增加,在职人员减少,人员经费减少;
商品和服务支出(302)161.96万元,较上年减少 11.58万 元,降幅为 6.67%,其中:人员经费支出 20.41万元,较上年减 少 4.89万元,降幅为 19.3%,原因是公务交通补贴较上年减少;公用经费支出 42.55万元,较上年减少 6.14万元,减幅为 12.6%,原因是 2023年度退休 5人,工会经费减少,其中:办公费(30201)7.80万元、印刷费(30202)1.00万元、水费(30205)0.7万 元、电费(30206)10.00万元、办公取暖费(30208)8.00万元,差旅费(30211)1.50万元、维修(护)费(30213)0.50万元、公务接待费(30217)2.00万元、工会经费(30228)3.38万元、福利费(30229)2.42万元、公务用车运行维护费(30231)1.50万元、其他商品和服务支出(30299)3.00万元;专项业务经费 支出 99.00万元,较上年无变动。
对个人和家庭的补助支出(303)2.82万元,较上年减少万 元,降幅为 11.32%,原因是离休干部遗属补助标准降低;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般
公共预算拨款支出情况。
本部门当年一般公共预算支出 605.95万元,其中:
机关工资福利支出(501)443.99万元,较上年减少 143.23万元,降幅为 24.4%,原因是退休人员增加,在职人员减少,人 员经费减少;
机关商品和服务支出(502)161.96万元,较上年减少 11.58万元,降幅为 6.67%,原因是公务交通补贴及公用经费减少。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.50万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费 0.00万元,较上年 无变化;公务接待费 2.00万元,较上年增加 0.5万元;公务用 车运行维护费 1.5万元,较上年减少 0.50万元,减少的主要原 因是执法执勤车辆外出办案相关费用在中省政法政法转移支付 资金中列支;公务用车购置费 0.00万元,较上年无变化。本部 门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00万元,较上年减少 1.00万元(100%),减少的主要原因是会议在本单位会议室召 开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00万元,较上 年无变化。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 5辆,单价 20万元以上的设备 7台(套)。当年部门预算安排购置车辆 1辆;安排购置单价 20万元以上的设备 1台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨 款 605.95万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00万元,当年 国有资本经营预算拨款 0.00万元(详见公开报表中的绩效目标 表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排 42.55万元,较上年减少 6.14万元,主要原因是 2023年度退休 5人,工会经费减少。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
2024年部门(单位)综合预算公开报表
部门(单位)名称:旬邑县人民检察院
保密审查情况:已审查
部门(单位)主要负责人审签情况:已审签
目录 |
||||||||
报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|||||
表 1 |
部门综合预算收支总表 |
|
|
|||||
表 2 |
部门综合预算收入总表 |
|
|
|||||
表 3 |
部门综合预算支出总表 |
|
|
|||||
表 4 |
部门综合预算财政拨款收支总表 |
|
|
|||||
表 5 |
部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) |
|
|
|||||
表 6 |
部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) |
|
|
|||||
表 7 |
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) |
|
|
|||||
表 8 |
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) |
|
|
|||||
表 9 |
部门综合预算政府性基金收支表 |
|
|
|||||
表 10 |
部门综合预算专项业务经费支出表 |
|
|
|||||
表 11 |
部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
|
|
|||||
表 12 |
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
|
|
|||||
表 13 |
部门专项业务经费绩效目标表 |
|
(按部门一级项目公开;无专项业务经费项目的部门,需公开空表并说明。) |
|||||
表 14 |
部门整体支出绩效目标表 |
|
|
|||||
表 15 |
专项资金总体绩效目标表 |
|
(不管理专项资金的部门,需公开空表并说明。) |
|||||
注:1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。 |
2024年部门综合预算收支总表
表 1单位:元
序号 |
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
部门预算支出经济科目(按大类) |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
|||||||||||
1 |
一、部门预算 |
6059562.00 |
一、部门预算 |
6059562.0 0 |
一、部门预算 |
6059562.00 |
一、部门预算 |
6059562.00 |
||||||||||
2 |
1、财政拨款 |
6059562.0 0 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
5069562.00 |
1、机关工资福利支出 |
4411322.00 |
||||||||||
3 |
(1)一般公共预算拨款 |
6059562.0 0 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
4411322.00 |
2、机关商品和服务支出 |
1619600.00 |
||||||||||
4 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
629600.00 |
3、机关资本性支出(一) |
0.00 |
||||||||||
5 |
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
5012907.0 0 |
(3)对个人和家庭的补助 |
28640.00 |
4、机关资本性支出(二) |
0.00 |
||||||||||
6 |
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
||||||||||
7 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
990000.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
||||||||||
8 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利 支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
9 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
570479.00 |
(2)商品和服务支出 |
990000.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
10 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
28640.00 |
||||||||||||||||||||||||||
11 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
158171.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
12 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
13 |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
15 |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补 助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
16 |
|
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
17 |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
19 |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
20 |
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
21 |
|
|
20、住房保障支出 |
318005.00 |
|
|
|
|
2024年部门综合预算收入总表
表 2单位:元
22 |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
23 |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
24 |
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
28 |
|
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
29 |
|
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
30 |
|
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
33 |
本年收入合计 |
6059562.00 |
本年支出合计 |
6059562.0 0 |
本年支出合计 |
6059562.00 |
本年支出合计 |
6059562.00 |
|||||||||||||||||||||
34 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
35 |
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
36 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
37 |
其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门综合预算支出总表
表 3单位:元
38 |
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 |
收入总计 |
6059562.0 0 |
支出总计 |
6059562.0 0 |
支出总计 |
6059562.00 |
支出总计 |
6059562.00 |
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:专项资金列入部门预算项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
合计 |
6,059,562.00 |
6,059,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
319 |
旬邑县人民检察院 |
6,059,562.00 |
6,059,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
319001 |
旬邑县人民检察院 |
6,059,562.00 |
6,059,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2024年部门综合预算财政拨款收支总表
表 4单位:元
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
合计 |
6,059,562.00 |
6,059,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2 |
319 |
旬邑县人民检察院 |
6,059,562.00 |
6,059,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
3 |
319001 |
旬邑县人民检察院 |
6,059,562.00 |
6,059,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
序号 |
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
部门预算支出经济科目(按大类) |
预算数 |
政府预算支出经济科目(按大类) |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
一、财政拨款 |
6059562.00 |
一、财政拨款 |
6059562.00 |
一、财政拨款 |
6059562.00 |
一、财政拨款 |
6059562.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1、一般公共预算拨款 |
6059562.00 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
5069562.00 |
1、机关工资福利支出 |
4411322.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
4411322.00 |
2、机关商品和服务支出 |
1619600.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
629600.00 |
3、机关资本性支出(一) |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
5012907.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
28640.00 |
4、机关资本性支出(二) |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
990000.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
表 5单位:元
9 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
570479.00 |
(2)商品和服务 支出 |
990000.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
10 |
|
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
28640.00 |
||||||||||||||||||
11 |
|
|
10、卫生健康支出 |
158171.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||
12 |
|
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
13 |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
15 |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
||||||||||||||||||
16 |
|
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障 基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
17 |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||
19 |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||
20 |
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
表 6单位:元
21 |
|
|
20、住房保障支出 |
318005.00 |
|
|
|
|
||||||||
22 |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
23 |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
24 |
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
28 |
|
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
29 |
|
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
30 |
|
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
32 |
本年收入合计 |
6059562.00 |
本年支出合计 |
6059562.00 |
本年支出合计 |
6059562.00 |
本年支出合计 |
6059562.00 |
||||||||
33 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
||||||||||
1 |
|
合计 |
6,059,562.00 |
4,644,082.00 |
425,480.00 |
990,000.00 |
|
||||||||||
2 |
204 |
公共安全支出 |
5,012,907.00 |
3,604,927.00 |
417,980.00 |
990,000.00 |
|
||||||||||
3 |
20404 |
检察 |
5,012,907.00 |
3,604,927.00 |
417,980.00 |
990,000.00 |
|
||||||||||
4 |
2040401 |
行政运行 |
4,022,907.00 |
3,604,927.00 |
417,980.00 |
0.00 |
|
||||||||||
5 |
2040499 |
其他检察支出 |
990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
990,000.00 |
|
||||||||||
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
570,479.00 |
562,979.00 |
7,500.00 |
0.00 |
|
||||||||||
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
565,749.00 |
558,249.00 |
7,500.00 |
0.00 |
|
||||||||||
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
0.00 |
|
||||||||||
9 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
372,166.00 |
372,166.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
10 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
186,083.00 |
186,083.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
11 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,730.00 |
4,730.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
12 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,730.00 |
4,730.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)
表 7单位:元
13 |
210 |
卫生健康支出 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
0.00 |
|
序号 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
||||||||||||||||||
1 |
|
合计 |
|
|
6,059,562.00 |
4,644,082.00 |
425,480.00 |
990,000.00 |
|
||||||||||||||||||
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
4,411,322.00 |
4,411,322.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,392,447.00 |
1,392,447.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,166,800.00 |
1,166,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
5 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
812,920.00 |
812,920.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
372,166.00 |
372,166.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
7 |
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
186,083.00 |
186,083.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
4,730.00 |
4,730.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
10 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
11 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
1,619,600.00 |
204,120.00 |
425,480.00 |
990,000.00 |
|
2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)
表 8单位:元
12 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
78,000.00 |
0.00 |
78,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
13 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
14 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
15 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
16 |
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
17 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
18 |
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
19 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
20 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
33,800.00 |
0.00 |
33,800.00 |
0.00 |
|
||||||||
21 |
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
24,180.00 |
0.00 |
24,180.00 |
0.00 |
|
||||||||
22 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
|
||||||||
23 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
204,120.00 |
204,120.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
24 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1,027,500.00 |
0.00 |
37,500.00 |
990,000.00 |
|
||||||||
25 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
28,640.00 |
28,640.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
26 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
27 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|||||||
1 |
|
合计 |
5,069,562.00 |
4,644,082.00 |
425,480.00 |
|
|||||||
2 |
204 |
公共安全支出 |
4,022,907.00 |
3,604,927.00 |
417,980.00 |
|
|||||||
3 |
20404 |
检察 |
4,022,907.00 |
3,604,927.00 |
417,980.00 |
|
|||||||
4 |
2040401 |
行政运行 |
4,022,907.00 |
3,604,927.00 |
417,980.00 |
|
|||||||
5 |
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
570,479.00 |
562,979.00 |
7,500.00 |
|
|||||||
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
565,749.00 |
558,249.00 |
7,500.00 |
|
|||||||
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
|
|||||||
9 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
372,166.00 |
372,166.00 |
0.00 |
|
|||||||
10 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
186,083.00 |
186,083.00 |
0.00 |
|
|||||||
11 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,730.00 |
4,730.00 |
0.00 |
|
|||||||
12 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,730.00 |
4,730.00 |
0.00 |
|
|||||||
13 |
210 |
卫生健康支出 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
|
2024年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)
表 9单位:元
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
|
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
|
序号 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
||||||||||||||||
1 |
|
合计 |
|
|
5,069,562.00 |
4,644,082.00 |
425,480.00 |
|
||||||||||||||||
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
4,411,322.00 |
4,411,322.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,392,447.00 |
1,392,447.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,166,800.00 |
1,166,800.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
5 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
812,920.00 |
812,920.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
372,166.00 |
372,166.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
7 |
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
186,083.00 |
186,083.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
158,171.00 |
158,171.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
4,730.00 |
4,730.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
10 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
318,005.00 |
318,005.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
11 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
629,600.00 |
204,120.00 |
425,480.00 |
|
||||||||||||||||
12 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
78,000.00 |
0.00 |
78,000.00 |
|
||||||||||||||||
13 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
单位:元
表 10
14 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
|
||||||
15 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
||||||
16 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
17 |
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|
||||||
18 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
||||||
19 |
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
||||||
20 |
30214 |
租赁费 |
50201 |
办公经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
21 |
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
22 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
||||||
23 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
33,800.00 |
0.00 |
33,800.00 |
|
||||||
24 |
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
24,180.00 |
0.00 |
24,180.00 |
|
||||||
25 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
||||||
26 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
204,120.00 |
204,120.00 |
0.00 |
|
||||||
27 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
37,500.00 |
0.00 |
37,500.00 |
|
||||||
28 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
28,640.00 |
28,640.00 |
0.00 |
|
||||||
29 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
|
||||||
30 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
|
2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表 11单位:元
序号 |
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目(按大类) |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
||||||||||||||||||
1 |
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
一、机关工资福利支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2 |
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
二、机关商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
3 |
|
|
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
三、机关资本性支出(一) |
0.00 |
|||||||||||||||||
4 |
|
|
四、节能环保支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
四、机关资本性支出(二) |
0.00 |
|||||||||||||||||
5 |
|
|
五、城乡社区支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||
6 |
|
|
六、农林水支出 |
0.00 |
二、专项业务经费支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||
7 |
|
|
七、交通运输支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||
8 |
|
|
八、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
9 |
|
|
九、金融支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||
10 |
|
|
十、其他支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||
11 |
|
|
十一、转移性支出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
0.00 |
2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单
位:
表 12元
12 |
|
|
十二、债务还本支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
|
|
十四、债务付息支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
14 |
|
|
十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
15 |
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
16 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
17 |
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
18 |
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
19 |
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
21 |
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
表13
序号 |
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
||||||||||||
1 |
|
合计 |
990,000.00 |
|
||||||||||||
2 |
319 |
旬邑县人民检察院 |
990,000.00 |
|
||||||||||||
3 |
319001 |
旬邑县人民检察院 |
990,000.00 |
|
||||||||||||
4 |
- |
旬邑县人民检察院 |
990,000.00 |
|
||||||||||||
5 |
|
书记员专项经费 |
990,000.00 |
|
||||||||||||
6 |
|
聘用制书记员经费 |
990,000.00 |
旬邑县人民检察院 2024年 11名聘用制书记员经费 |
表 14
部门整体支出绩效目标表
序号 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|