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旬邑县人民检察院2024年部门预算公开说明

发布时间: 2024-04-28

附件 1

旬邑县人民检察院

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)


第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

旬邑县人民检察院是国家的法律监督机关,依据宪法和法律 独立行使检察权,对旬邑县人民代表大会及其常务委员会负责并 报告工作。

部门主要职责是:

旬邑县人民检察院是国家的法律监督机关,依据宪法和法律 独立行使检察权,对旬邑县人民代表大会及其常务委员会负责并 报告工作。

(一)部门主要职责是:

1、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公 诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

3、依法 bet36体育在线对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对旬邑县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决 和裁定、依法提起抗诉。

6、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误 决定,办理国家赔偿事项。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌


疑人的自首。

8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,并向立法 机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

9、负责本院案件管理工作。

10、负责本院队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官及 其他检察人员的工作。

11、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

(二)内设机构情况

根据最高人民检察院《关于推进省以下人民检察院内设机构 改革工作的通知》(高检发政字〔 2018〕66号)及中共陕西省 委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院《关于印发〈陕西 省市县级人民检察院内设机构改革方案〉的通知》(陕检会〔2019〕6号)及中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于市县级人 民检察院内设机构改革方案的复函》(陕编办函〔2019〕367号)精神,结合本院实际,我院内设机构为办公室、第一检察部、第 二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、工作任务

2024年,是中华人民共和国成立 75周年,是实现“十四五”规划目标的关键一年。我院将继续坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导,忠实践行习近平法治思想,全面贯彻党的 二十大精神,主动围绕全县中心工作,依法能动履职,高质效办 好每一个案件,不断提升法律监督水平,全力推动检察工作现代 化,为县域经济社会高质量发展提供更加优质高效的法治保障。


(一)铸牢忠诚底色,不断强化政治引领。始终将党的政治 建设摆在首位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要 指示,紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治,深入落实《中 共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,坚持一 切检察工作“从政治上看”,把讲政治贯穿检察工作全过程、各 环节,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(二)服务中心大局,持续彰显检察担当。贯彻新时代司法 检察理念及司法政策,以个案查找类案问题,用好检察建议,推 动诉源治理。依法严惩毒品、危害公共安全、抢劫等重罪,以及 人民群众反映强烈的食药安全、电信网络诈骗、养老诈骗等犯罪,维护社会大局稳定。加大保护民营企业和企业家权益力度,依法 惩治各类破坏市场经济秩序犯罪,以能动司法服务助力重大项目推进和法治化营商环境提升,更加 有力为大局服务、为人民司法、为法治担当。

(三)践行为民初心,着力保障民生福祉。深入 bet36体育在线检察公 益诉讼助力乡村振兴专项活动和农产品质量安全监督活动,依法 打击涉农刑事犯罪、惩处农村环境资源犯罪。充分发挥支持起诉、司法救助等手段,有效解决弱势群体、困难群众所急所盼。发挥 “薰衣草”未成年人检察品牌效应,持续深化未成年人综合司法 保护,合力保障未成年人合法权益。聚焦群众合理合法诉求,深


化落实群众信访“件件有回复”,常态化推进公开听证、民事和解、行政争议实质性化解等工作,让人民群众感受到公平正义就在身 边。

(四)笃行守正创新,稳步提升监督质效。强化“高质效办 好每一个案件”的办案导向,对标对表“中发 28号”“陕发 6发”文件,立足新时代国家法律监督机关和司法机关职能定位,进一 步创新检察工作方法,抓实主责主业,全面提升监督工作质效。加强检察业务管理,以高水平管理促进高质效办案,依法用好自 行补充侦查和退回补充侦查、用足用好调查核实权、探索监督事 项案件化办理,深入实施数字检察战略,促进法律监督提质增效。

(五)抓好队伍建设,全力打造检察铁军。把能力建设摆在 更加突出位置,围绕新时代检察履职要求,加强对检察干警的教 育培训,不断提高检察人员政治、业务及职业道德素质。贯彻落 实司法责任制,以流程监控和案件质量评查为抓手,进一步加强 检察权运行内部制约监督。狠抓“三个规定”落实,层层落实“一 岗双责”,做好廉政风险点防控,定期 bet36体育在线检务督察,全面加强 对干警的日常管理,把严的要求贯彻到检察履职各方面全过程,全面打造与新时代检察工作发展要求相适应的过硬检察队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括旬邑县人民检察 院(机关本机)。


序号

单位名称

拟变动情况

1

旬邑县人民检察院

 

 

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 33人,其中行政编制 31人、事业编制 0人;实有人员 25人,其中行政 23人、事业 0人,机 关工勤 2人。单位管理的离退休人员 15人。

 

第二部分收支情况

五、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本部门当年预算收入 605.95万元,其中一般公共预算 拨款收入 605.95万元、政府性基金拨款收入 0.00万元、国有资 本经营预算收入 0.00万元、上级补助收入 0.00万元、事业收入 0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费减少。

本部门当年预算支出 605.95万元,其中一般公共预算拨款


支出 605.95万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、国有资本经 营预算支出 0.00万元、上级补助支出 0.00万元、事业支出 0.00万元、事业单位经营支出 0.00万元、附属单位上缴支出 0.00万元、其他支出 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费支出 减少。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 605.95万元,其中一般共预算拨 款收入 605.95万元、政府性基金拨款收入 0.00万元、国有资本 经营预算收入 0.00万元、上级补助收入 0.00万元、事业收入 0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费减少;

本部门当年财政拨款支出 605.95万元,其中一般公共预算 拨款支出 605.95万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、国有资 本经营预算支出 0.00万元、上级补助支出 0.00万元、事业支出 0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出 0.00万元,较上年减少 157.99万元,降幅为 20.6%,主要原因是退休人员增加,故人员经费及公用经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 605.95万元,较上年减 少 157.99万元,主要原因是退休人员减少,故人员及公用经费 减少。


2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 605.95万元,其中:

1)行政运行(2040401)400.18万元,较上年减少 89.29万元,减幅为 18.2%,其中:人员经费 357.63万元,较上年减 少 83.15万元,减幅为 18.9%,原因是本年度退休人员增加,人 员经费减少;公用经费 42.55万元,较上年减少 6.14万元,减 幅为 12.6%,原因是 2023年度退休 5人,公用经费减少。

2)其他检察支出(2040499)99.00万元,较上年无变动,增幅 0,原因是聘用制书记员人数无变动。

3)行政单位离退休(2080501)0.044万元,较上年减少 0.5万元,原因是预算科目较上年有所变动。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.22万元,较上年减少 20.58万元,降幅为 35.6%,原因是退休人员 增加,在职人员减少,养老保险缴费金额减少。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.6万 元,较上年减少 29.9万元,降幅为 61.5%,原因是 2024年度在 职人员减少,职业年金拨款减少。

5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.47万元,较 上年减少 0.25万元,减幅为 34.7%,原因是退休人员增加,在 职人员减少,工伤保险缴费减少。

6)行政单位医疗(2101101)15.82万元,较上年减少 8.28万元,降幅为 34.3%,原因是在职人员减少,医疗保险缴费金额 减少。


7)住房公积金(2210201)31.80万元,较上年减少 12万元,降幅为 27.4%,原因是在职人员减少,住房公积金缴费金 额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)本部门当年一般公共预算支出 605.95万元,其中:

工资福利支出(301)443.99万元,均为人员经费支出,较 上年减少 143.23万元,降幅为 24.4%,原因是退休人员增加,在职人员减少,人员经费减少;

商品和服务支出(302)161.96万元,较上年减少 11.58万 元,降幅为 6.67%,其中:人员经费支出 20.41万元,较上年减 少 4.89万元,降幅为 19.3%,原因是公务交通补贴较上年减少;公用经费支出 42.55万元,较上年减少 6.14万元,减幅为 12.6%,原因是 2023年度退休 5人,工会经费减少,其中:办公费(30201)7.80万元、印刷费(30202)1.00万元、水费(30205)0.7万 元、电费(30206)10.00万元、办公取暖费(30208)8.00万元,差旅费(30211)1.50万元、维修(护)费(30213)0.50万元、公务接待费(30217)2.00万元、工会经费(30228)3.38万元、福利费(30229)2.42万元、公务用车运行维护费(30231)1.50万元、其他商品和服务支出(30299)3.00万元;专项业务经费 支出 99.00万元,较上年无变动。

对个人和家庭的补助支出(303)2.82万元,较上年减少万 元,降幅为 11.32%,原因是离休干部遗属补助标准降低;

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般


公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 605.95万元,其中:

机关工资福利支出(501)443.99万元,较上年减少 143.23万元,降幅为 24.4%,原因是退休人员增加,在职人员减少,人 员经费减少;

机关商品和服务支出(502)161.96万元,较上年减少 11.58万元,降幅为 6.67%,原因是公务交通补贴及公用经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.50万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费 0.00万元,较上年 无变化;公务接待费 2.00万元,较上年增加 0.5万元;公务用 车运行维护费 1.5万元,较上年减少 0.50万元,减少的主要原 因是执法执勤车辆外出办案相关费用在中省政法政法转移支付 资金中列支;公务用车购置费 0.00万元,较上年无变化。本部 门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00万元,较上年减少 1.00万元(100%),减少的主要原因是会议在本单位会议室召 开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00万元,较上 年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明


截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 5辆,单价 20万元以上的设备 7台(套)。当年部门预算安排购置车辆 1辆;安排购置单价 20万元以上的设备 1台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨 605.95万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00万元,当年 国有资本经营预算拨款 0.00万元(详见公开报表中的绩效目标 表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.55万元,较上年减少 6.14万元,主要原因是 2023年度退休 5人,工会经费减少。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表


2024年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称:旬邑县人民检察院

保密审查情况:已审查

部门(单位)主要负责人审签情况:已审签


 
 

目录

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

1

部门综合预算收支总表

 

 

2

部门综合预算收入总表

 

 

3

部门综合预算支出总表

 

 

4

部门综合预算财政拨款收支总表

 

 

5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

 

 

6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

 

 

7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

 

 

8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

 

 

9

部门综合预算政府性基金收支表

 

 

10

部门综合预算专项业务经费支出表

 

 

11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

 

12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

13

部门专项业务经费绩效目标表

 

(按部门一级项目公开;无专项业务经费项目的部门,需公开空表并说明。)

14

部门整体支出绩效目标表

 

 

15

专项资金总体绩效目标表

 

(不管理专项资金的部门,需公开空表并说明。)

注:1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。


2024年部门综合预算收支总表

1单位:元

序号

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

1

一、部门预算

6059562.00

一、部门预算

6059562.0

0

一、部门预算

6059562.00

一、部门预算

6059562.00

2

1、财政拨款

6059562.0

0

1、一般公共服务支出

0.00

1、人员经费和公用经费支出

5069562.00

1、机关工资福利支出

4411322.00

3

(1)一般公共预算拨款

6059562.0

0

2、外交支出

0.00

(1)工资福利支出

4411322.00

2、机关商品和服务支出

1619600.00

4

其中:专项资金列入部门预算的项目

0.00

3、国防支出

0.00

(2)商品和服务支出

629600.00

3、机关资本性支出(一)

0.00

5

(2)政府性基金拨款

0.00

4、公共安全支出

5012907.0

0

(3)对个人和家庭的补助

28640.00

4、机关资本性支出(二)

0.00

6

(3)国有资本经营预算收入

0.00

5、教育支出

0.00

(4)资本性支出

0.00

5、对事业单位经常性补助

0.00

7

2、上级补助收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

2、专项业务经费支出

990000.00

6、对事业单位资本性补助

0.00

8

3、事业收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(1)工资福利

支出

0.00

7、对企业补助

0.00


9

其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

8、社会保障和就业支出

570479.00

(2)商品和服务支出

990000.00

8、对企业资本性支出

0.00

10

4、事业单位经营收入

0.00

9、社会保险基金支出

0.00

(3)对个人和家庭补助

0.00

9、对个人和家庭的补助

28640.00

11

5、附属单位上缴收入

0.00

10、卫生健康支出

158171.00

(4)债务利息及费用支出

0.00

10、对社会保障基金补助

0.00

12

6、其他收入

0.00

11、节能环保支出

0.00

(5)资本性支出(基本建设)

0.00

11、债务利息及费用支出

0.00

13

 

 

12、城乡社区支出

0.00

(6)资本性支出

0.00

12、债务还本支出

0.00

14

 

 

13、农林水支出

0.00

(7)对企业补助(基本建设)

0.00

13、转移性支出

0.00

15

 

 

14、交通运输支出

0.00

(8)对企业补

0.00

14、预备费及预留

0.00

16

 

 

15、资源勘探工业信息等支出

0.00

(9)对社会保障基金补助

0.00

15、其他支出

0.00

17

 

 

16、商业服务业等支出

0.00

(10)其他支出

0.00

 

 

18

 

 

17、金融支出

0.00

3、上缴上级支出

0.00

 

 

19

 

 

18、援助其他地区支出

0.00

4、事业单位经营支出

0.00

 

 

20

 

 

19、自然资源海洋气象等支出

0.00

5、对附属单位补助支出

0.00

 

 

21

 

 

20、住房保障支出

318005.00

 

 

 

 


 

 

2024年部门综合预算收入总表

2单位:元

22

 

 

21、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

23

 

 

22、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

24

 

 

23、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

 

25

 

 

24、预备费

0.00

 

 

 

 

26

 

 

25、其他支出

0.00

 

 

 

 

27

 

 

26、转移性支出

0.00

 

 

 

 

28

 

 

27、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

29

 

 

28、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

30

 

 

29、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

33

本年收入合计

6059562.00

本年支出合计

6059562.0

0

本年支出合计

6059562.00

本年支出合计

6059562.00

34

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

35

上年实户资金余额

0.00

未安排支出的实户资金

0.00

未安排支出的实户资金

0.00

未安排支出的实户资金

0.00

36

上年结转

0.00

 

 

 

 

 

 

37

其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

 

 


2024年部门综合预算支出总表

3单位:元

38

非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

40

收入总计

6059562.0

0

支出总计

6059562.0

0

支出总计

6059562.00

支出总计

6059562.00

序号

单位编码

单位名称

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

1

 

合计

6,059,562.00

6,059,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

319

旬邑县人民检察院

6,059,562.00

6,059,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

319001

旬邑县人民检察院

6,059,562.00

6,059,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2024年部门综合预算财政拨款收支总表

4单位:元

序号

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

1

 

合计

6,059,562.00

6,059,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

319

旬邑县人民检察院

6,059,562.00

6,059,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

319001

旬邑县人民检察院

6,059,562.00

6,059,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


序号

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济科目(按大类)

预算数

1

一、财政拨款

6059562.00

一、财政拨款

6059562.00

一、财政拨款

6059562.00

一、财政拨款

6059562.00

2

1、一般公共预算拨款

6059562.00

1、一般公共服务支出

0.00

1、人员经费和公用经费支出

5069562.00

1、机关工资福利支出

4411322.00

3

其中:专项资金列入部门预算的项目

0.00

2、外交支出

0.00

(1)工资福利支

4411322.00

2、机关商品和服务支出

1619600.00

4

2、政府性基金拨款

0.00

3、国防支出

0.00

(2)商品和服务支出

629600.00

3、机关资本性支出(一)

0.00

5

3、国有资本经营预算收入

0.00

4、公共安全支出

5012907.00

(3)对个人和家庭的补助

28640.00

4、机关资本性支出(二)

0.00

6

 

 

5、教育支出

0.00

(4)资本性支出

0.00

5、对事业单位经常性补助

0.00

7

 

 

6、科学技术支出

0.00

2、专项业务经费支出

990000.00

6、对事业单位资本性补助

0.00

8

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(1)工资福利支

0.00

7、对企业补助

0.00


 

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

5单位:元

9

 

 

8、社会保障和就业支出

570479.00

(2)商品和服务

支出

990000.00

8、对企业资本性支出

0.00

10

 

 

9、社会保险基金支出

0.00

(3)对个人和家庭补助

0.00

9、对个人和家庭的补助

28640.00

11

 

 

10、卫生健康支出

158171.00

(4)债务利息及费用支出

0.00

10、对社会保障基金补助

0.00

12

 

 

11、节能环保支出

0.00

(5)资本性支出(基本建设)

0.00

11、债务利息及费用支出

0.00

13

 

 

12、城乡社区支出

0.00

(6)资本性支出

0.00

12、债务还本支出

0.00

14

 

 

13、农林水支出

0.00

(7)对企业补助(基本建设)

0.00

13、转移性支出

0.00

15

 

 

14、交通运输支出

0.00

(8)对企业补助

0.00

14、预备费及预留

0.00

16

 

 

15、资源勘探工业信息等支出

0.00

(9)对社会保障

基金补助

0.00

15、其他支出

0.00

17

 

 

16、商业服务业等支出

0.00

(10)其他支出

0.00

 

 

18

 

 

17、金融支出

0.00

3、上缴上级支出

0.00

 

 

19

 

 

18、援助其他地区支出

0.00

4、事业单位经营支出

0.00

 

 

20

 

 

19、自然资源海洋气象等支出

0.00

5、对附属单位补助支出

0.00

 

 


 

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

6单位:元

21

 

 

20、住房保障支出

318005.00

 

 

 

 

22

 

 

21、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

23

 

 

22、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

24

 

 

23、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

 

25

 

 

24、预备费

0.00

 

 

 

 

26

 

 

25、其他支出

0.00

 

 

 

 

27

 

 

26、转移性支出

0.00

 

 

 

 

28

 

 

27、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

29

 

 

28、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

30

 

 

29、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

32

本年收入合计

6059562.00

本年支出合计

6059562.00

本年支出合计

6059562.00

本年支出合计

6059562.00

33

上年结转

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00


序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

1

 

合计

6,059,562.00

4,644,082.00

425,480.00

990,000.00

 

2

204

公共安全支出

5,012,907.00

3,604,927.00

417,980.00

990,000.00

 

3

20404

检察

5,012,907.00

3,604,927.00

417,980.00

990,000.00

 

4

2040401

行政运行

4,022,907.00

3,604,927.00

417,980.00

0.00

 

5

2040499

其他检察支出

990,000.00

0.00

0.00

990,000.00

 

6

208

社会保障和就业支出

570,479.00

562,979.00

7,500.00

0.00

 

7

20805

行政事业单位养老支出

565,749.00

558,249.00

7,500.00

0.00

 

8

2080501

行政单位离退休

7,500.00

0.00

7,500.00

0.00

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

372,166.00

372,166.00

0.00

0.00

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

186,083.00

186,083.00

0.00

0.00

 

11

20899

其他社会保障和就业支出

4,730.00

4,730.00

0.00

0.00

 

12

2089999

其他社会保障和就业支出

4,730.00

4,730.00

0.00

0.00

 


2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目)

7单位:元

13

210

卫生健康支出

158,171.00

158,171.00

0.00

0.00

 

14

21011

行政事业单位医疗

158,171.00

158,171.00

0.00

0.00

 

15

2101101

行政单位医疗

158,171.00

158,171.00

0.00

0.00

 

16

221

住房保障支出

318,005.00

318,005.00

0.00

0.00

 

17

22102

住房改革支出

318,005.00

318,005.00

0.00

0.00

 

18

2210201

住房公积金

318,005.00

318,005.00

0.00

0.00

 

序号

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

1

 

合计

 

 

6,059,562.00

4,644,082.00

425,480.00

990,000.00

 

2

301

工资福利支出

 

 

4,411,322.00

4,411,322.00

0.00

0.00

 

3

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

1,392,447.00

1,392,447.00

0.00

0.00

 

4

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

1,166,800.00

1,166,800.00

0.00

0.00

 

5

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

812,920.00

812,920.00

0.00

0.00

 

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

372,166.00

372,166.00

0.00

0.00

 

7

30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

186,083.00

186,083.00

0.00

0.00

 

8

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

158,171.00

158,171.00

0.00

0.00

 

9

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

4,730.00

4,730.00

0.00

0.00

 

10

30113

住房公积金

50103

住房公积金

318,005.00

318,005.00

0.00

0.00

 

11

302

商品和服务支出

 

 

1,619,600.00

204,120.00

425,480.00

990,000.00

 


 

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

8单位:元

12

30201

办公费

50201

办公经费

78,000.00

0.00

78,000.00

0.00

 

13

30202

印刷费

50201

办公经费

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

 

14

30205

水费

50201

办公经费

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

 

15

30206

电费

50201

办公经费

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

 

16

30208

取暖费

50201

办公经费

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

 

17

30211

差旅费

50201

办公经费

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

 

18

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

 

19

30217

公务接待费

50206

公务接待费

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

 

20

30228

工会经费

50201

办公经费

33,800.00

0.00

33,800.00

0.00

 

21

30229

福利费

50201

办公经费

24,180.00

0.00

24,180.00

0.00

 

22

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

 

23

30239

其他交通费用

50201

办公经费

204,120.00

204,120.00

0.00

0.00

 

24

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

1,027,500.00

0.00

37,500.00

990,000.00

 

25

303

对个人和家庭的补助

 

 

28,640.00

28,640.00

0.00

0.00

 

26

30302

退休费

50905

离退休费

440.00

440.00

0.00

0.00

 

27

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

28,200.00

28,200.00

0.00

0.00

 


序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

1

 

合计

5,069,562.00

4,644,082.00

425,480.00

 

2

204

公共安全支出

4,022,907.00

3,604,927.00

417,980.00

 

3

20404

检察

4,022,907.00

3,604,927.00

417,980.00

 

4

2040401

行政运行

4,022,907.00

3,604,927.00

417,980.00

 

5

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

 

6

208

社会保障和就业支出

570,479.00

562,979.00

7,500.00

 

7

20805

行政事业单位养老支出

565,749.00

558,249.00

7,500.00

 

8

2080501

行政单位离退休

7,500.00

0.00

7,500.00

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

372,166.00

372,166.00

0.00

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

186,083.00

186,083.00

0.00

 

11

20899

其他社会保障和就业支出

4,730.00

4,730.00

0.00

 

12

2089999

其他社会保障和就业支出

4,730.00

4,730.00

0.00

 

13

210

卫生健康支出

158,171.00

158,171.00

0.00

 


2024年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

9单位:元

14

21011

行政事业单位医疗

158,171.00

158,171.00

0.00

 

15

2101101

行政单位医疗

158,171.00

158,171.00

0.00

 

16

221

住房保障支出

318,005.00

318,005.00

0.00

 

17

22102

住房改革支出

318,005.00

318,005.00

0.00

 

18

2210201

住房公积金

318,005.00

318,005.00

0.00

 

序号

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

1

 

合计

 

 

5,069,562.00

4,644,082.00

425,480.00

 

2

301

工资福利支出

 

 

4,411,322.00

4,411,322.00

0.00

 

3

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

1,392,447.00

1,392,447.00

0.00

 

4

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

1,166,800.00

1,166,800.00

0.00

 

5

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

812,920.00

812,920.00

0.00

 

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

372,166.00

372,166.00

0.00

 

7

30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

186,083.00

186,083.00

0.00

 

8

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

158,171.00

158,171.00

0.00

 

9

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

4,730.00

4,730.00

0.00

 

10

30113

住房公积金

50103

住房公积金

318,005.00

318,005.00

0.00

 

11

302

商品和服务支出

 

 

629,600.00

204,120.00

425,480.00

 

12

30201

办公费

50201

办公经费

78,000.00

0.00

78,000.00

 

13

30202

印刷费

50201

办公经费

10,000.00

0.00

10,000.00

 


 

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位:元

10

14

30205

水费

50201

办公经费

7,000.00

0.00

7,000.00

 

15

30206

电费

50201

办公经费

100,000.00

0.00

100,000.00

 

16

30207

邮电费

50201

办公经费

0.00

0.00

0.00

 

17

30208

取暖费

50201

办公经费

80,000.00

0.00

80,000.00

 

18

30211

差旅费

50201

办公经费

15,000.00

0.00

15,000.00

 

19

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

5,000.00

0.00

5,000.00

 

20

30214

租赁费

50201

办公经费

0.00

0.00

0.00

 

21

30216

培训费

50203

培训费

0.00

0.00

0.00

 

22

30217

公务接待费

50206

公务接待费

20,000.00

0.00

20,000.00

 

23

30228

工会经费

50201

办公经费

33,800.00

0.00

33,800.00

 

24

30229

福利费

50201

办公经费

24,180.00

0.00

24,180.00

 

25

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

15,000.00

0.00

15,000.00

 

26

30239

其他交通费用

50201

办公经费

204,120.00

204,120.00

0.00

 

27

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

37,500.00

0.00

37,500.00

 

28

303

对个人和家庭的补助

 

 

28,640.00

28,640.00

0.00

 

29

30302

退休费

50905

离退休费

440.00

440.00

0.00

 

30

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

28,200.00

28,200.00

0.00

 


2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11单位:元

序号

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

1

一、政府性基金拨款

0.00

一、科学技术支出

0.00

一、人员经费和公用经费支出

0.00

一、机关工资福利支出

0.00

2

 

 

二、文化旅游体育与传媒支出

0.00

工资福利支出

0.00

二、机关商品和服务支出

0.00

3

 

 

三、社会保障和就业支出

0.00

商品和服务支出

0.00

三、机关资本性支出(一)

0.00

4

 

 

四、节能环保支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

四、机关资本性支出(二)

0.00

5

 

 

五、城乡社区支出

0.00

其他资本性支出

0.00

五、对事业单位经常性补助

0.00

6

 

 

六、农林水支出

0.00

二、专项业务经费支出

0.00

六、对事业单位资本性补助

0.00

7

 

 

七、交通运输支出

0.00

工资福利支出

0.00

七、对企业补助

0.00

8

 

 

八、资源勘探工业信息等支出

0.00

商品和服务支出

0.00

八、对企业资本性支出

0.00

9

 

 

九、金融支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

九、对个人和家庭的补助

0.00

10

 

 

十、其他支出

0.00

债务付息及费用支出

0.00

十、对社会保障基金补助

0.00

11

 

 

十一、转移性支出

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

十一、债务利息及费用支出

0.00


2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

位:

12元

12

 

 

十二、债务还本支出

0.00

资本性支出

0.00

十二、债务还本支出

0.00

13

 

 

十四、债务付息支出

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

十三、转移性支出

0.00

14

 

 

十五、债务发行费用支出

0.00

对企业补助

0.00

十四、预备费及预留

0.00

15

 

 

 

 

对社会保障基金补助

0.00

十五、其他支出

0.00

16

 

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

17

 

 

 

 

三、上缴上级支出

0.00

 

 

18

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

0.00

 

 

19

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

0.00

 

 

21

本年收入合计

0.00

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00


 

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

13

序号

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

1

 

合计

990,000.00

 

2

319

旬邑县人民检察院

990,000.00

 

3

319001

旬邑县人民检察院

990,000.00

 

4

-

旬邑县人民检察院

990,000.00

 

5

 

书记员专项经费

990,000.00

 

6

 

聘用制书记员经费

990,000.00

旬邑县人民检察院 2024年 11名聘用制书记员经费


14

部门整体支出绩效目标表

序号

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出经济科目编码

政府预算支出经济分类科目编码

实施采购时间

预算金额

说明