一、部门主要职责及机构设置
人民检察院是国家法律监督机关。通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦察机关的侦察活动是否合法实行监督。
4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、2018年度部门工作完成情况
1.审查批捕案件和审查起诉案件在法定期限内全部办结,无超期羁押案件,批捕、起诉案件准确率达到100%。
2.对公安机关应当立案而不立案和不应当立案而立案的案件依法进行监督;对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督,发现违法问题及时纠正或提出检察建议。
3.充分运用提请抗诉、检察建议方式和手段强化对民事行政申诉案件的监督。对法院的错误裁判和违法行为及时予以纠正或提出检察建议。
4.加强举报、控告、申诉工作。全年 bet36体育在线举报集中宣传周,对举报线索及时进行初核;坚持检察长接待信访日制度,做好记录和督办工作,努力实现涉检案件“零“上访目标。
5.加强对看守所监管活动的监督, bet36体育在线经常性执法、安全检查,对存在的各类违法问题及时纠正或提出检察建议。组织 bet36体育在线好违法减刑、假释、暂予监外执行专项监督活动;积极推进派驻检察室规范化建设。
6.加强办案流程监控,严禁出现超期办案;对统一业务应用系统进行经常性自查;积极 bet36体育在线统计分析,每季度要形成一份统计分析报告;对重要案件信息和法律文书及时公开;建立常态化的案件质量评查考核机制。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制36人,其中行政编制29人、事业编制7人;实有人员33人,其中行政26人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况
2018年度本部门收入总计992.79万元,较上年增加了140.2万元,增长了14%,主要原因是2018年员额检察官工资及其他交通费等提标增加支出。
2018年度本部门财政拨款支出总计992.79万元,较上年增加了140.2万元,增长了14%,主要原因是2018年员额检察官工资及其他交通费等提标增加支出及上年累计结转230.02万元,相关未完成检察事项后续工作经费。
2.本年度收入构成情况。
2018年度本部门收入762.77万元。其中:公共预算财政拨款收入762.77万元,分别为行政运行572.77万元,其他检察支出190万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;其他收入0万元;
3.本年度支出构成情况。
2018年度本部门支出699.33万元。其中:一般公共服务支出0万元;公共安全支出699.33万元,包括行政运行509.33万元,其他检察支出190万元;教育支出0万元;社会保障就业支出0万元;其他支出0万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2018年度本部门财政拨款收入992.79万元,较上年增加了140.2万元,增长了14%,主要原因是2018年员额检察官工资及其他交通费等提标增加支出及上年累计结转230.02万元。
2018年度本部门财政拨款支出总计992.79万元,较上年增加了140.2万元,增长了14%,主要原因是2018年员额检察官工资及其他交通费等提标增加支出及上年累计结转230.02万元。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出699.33万元,按政府功能分类科目分,包括:公共安全支出699.33万元,为①公共安全支出—检察—行政运行支出(2040401)509.33万元,占总支出的73%,其中人员经费355.15万元,占行政运行支出的70%,公用经费154.18万元,占行政运行支出的30%。②公共安全支出—检察—其他检察支出(2040499)190万元,占总支出的27%,其中人员经费0万元,公用经费0万元,项目支出190万元,占其他检察支出支出的100%。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出509.33万元,其中:人员经费355.15万元,为工资福利支出353.65万元(基本工资170.67万元、津补贴113.78万元、奖金11.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.09万元)、对个人和家庭的补助(生活补助)1.5万元;公用经费154.18万元,为商品和服务支出154.18万元(办公费21.3万元、印刷费9.07万元、水费5.29万元、电费6.08万元、取暖费21万元、差旅费4.22万元、维修(护)费7.71万元、租赁费4.85万元、专用材料费30万元、专用燃料费28.56万元、公务车辆运行维护费9.11万元、其他交通费用7万元)。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.11万元,较上年减少了1.06万元,减少了10.42%,原因为严格执行八项规定,压缩支出。
(1)因公出国(境)支出情况
本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
本部门本年度无公务用车购置费用支出,较上年无变化。
公务用车运行维护费用支出9.11万元,较上年减少0.2万元,减少了1.02%,原因为严格执行八项规定,压缩用车。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待0余批次,0余人次,支出0万元,较上年减少了0.86万元。原因为减少压缩开支,减少公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.11万元,年初预算为9.11万元,差值为0万元。其中:因公出(国)境支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车运行维护费用支出9.11万元,年初预算为9.11万元,差值为0万元,原因为严格执行八项规定,压缩用车。公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元。
3.培训费支出情况
2018年度本部门培训费支出0万元,较上年减少了1.9万元,减少了100%。原因为执行八项规定,减少会议次数。
4.会议费支出情况
本部门本年度无会议费支出,较上年无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面 bet36体育在线绩效测评,其中,涉及项目2个,共涉及资金190万元,占一般公共预算项目支出总额的97.4%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度本部门机关运行经费支出154.18万元,较上年增加了82.93万元,增长了116%,原因为2018年员额检察官工资及其他交通费等提标增加支出。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。