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富县人民检察院2018年部门综合预算说明

发布时间: 2019-03-27

一、 人民检察院主要职责

人民检察院是国家法律监督机关。通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦察机关的侦察活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、2018年年度部门工作任务

1、审查批捕案件和审查起诉案件在法定期限内全部办结,无超期羁押案件,批捕、起诉案件准确率达到100%

2、对公安机关应当立案而不立案和不应当立案而立案的案件依法进行监督;对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督,发现违法问题及时纠正或提出检察建议。

3、充分运用提请抗诉、检察建议方式和手段强化对民事行政申诉案件的监督。对法院的错误裁判和违法行为及时予以纠正或提出检察建议。

4、加强举报、控告、申诉工作。全年 bet36体育在线举报集中宣传周,对举报线索及时进行初核;坚持检察长接待信访日制度,做好记录和督办工作,努力实现涉检案件上访目标。

5、加强对看守所监管活动的监督, bet36体育在线经常性执法、安全检查,对存在的各类违法问题及时纠正或提出检察建议。组织 bet36体育在线好违法减刑、假释、暂予监外执行专项监督活动;积极推进派驻检察室规范化建设。

6、加强办案流程监控,严禁出现超期办案;对统一业务应用系统进行经常性自查;积极 bet36体育在线统计分析,每季度要形成一份统计分析报告;对重要案件信息和法律文书及时公开;建立常态化的案件质量评查考核机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

富县人民检察院

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制39人,其中行政政法编制29人、事业编制7人;实有人员36人,其中行政29人、事业人7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017930日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万以上的设备3套。2018年无安排购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理覆盖,涉及一般公共预算当年拨款72.31万元,无政府性基金预算当年拨款。本部门无专项业务经费,因此"专项业务经费一级项目绩效目标表"为空表公开。

七、2018年预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年本部门预算收入合计72.31万元,2017年预算收入合计344.2万元,比上年减少了271.89万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

2018年本部门预算支出合计72.31万元,2017年预算支出合计344.2万元,比上年减少了271.89万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

(二)财政拨款收支情况

2018年本部门预算收入合计72.31万元,2017年预算收入合计344.2万元,比上年减少了271.89万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

2018年本部门预算支出合计72.31万元,2017年预算支出合计344.2万元,比上年减少了271.89万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款收入72.31万元,2017年一般公共预算拨款收入344.2万元,比上年减少了 271.89万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

2018年本部门一般公共预算拨款支出72.31万元,2017年一般公共预算拨款支出344.2万元,比上年减少了283.2万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类级科目,2018年行政运行预算为69.08万元,2017年行政运行预算为326.04万元,减少256.96万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。2018年住房公积金预算为3.23万元,2017年住房公积金预算为18.16万元,减少14.93万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018年工资福利支出为44.22万元,2017年人员经费预算259.18万元,减少214.96万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。2018年商品和服务支出预算为17.5万元,2017年公用经费预算为85万元,减少了67.5万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。2018年机关事业单位基本养老保险缴费预算为7.36万元,2017年无机关事业单位基本养老保险缴费预算,增长7.36万元,增长原因2017年机关事业单位基本养老保险缴费部分为年中追加;2018年其他对个人和家庭补助支出预算3.23万元,2017年其他对个人和家庭补助支出为18.16,减少14.93万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

(六)三公经费等预算情况

2018年度部门预算支出三公经费0万元,较上年增减0万元,要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0,较上年没有变化;公务接待费为0万元,较上年没有变化,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0,较上年没有变化;公务用车运行维护费0万元,较上年没有变化,原因是严格执行八项规定,压缩用车。会议费0万元,较上年没有变化,原因是执行八项规定,减少会议次数。培训费0万元,较上年没有变化,主要原因是加强培训管理减少培训次数。

(七)机关运行经费安排情况

本年度安排机关运行经费17.5万元,2017年机关运行经费预算为85万元,减少了67.5万元,减少原因为司法改革后,我院共计36人,其中29人由省财政厅保障,其余7人由县财政保障。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2018年部门综合预算说明表

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