bet36体育在线

图片
检察服务热线:0912-6212139
当前位置: 首页>检务公开 > 财政信息

米脂县人民检察院 2019年部门综合预算说明

发布时间: 2020-04-29
 一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

一是对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

二是对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

三是对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

四是对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院生效的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

五是对损害国家和社会公共利益的违法行为,向人民法院提起公益诉讼。

(二)机构设置

部门内设机构有办公室、刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部。

二、2019年年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及全国、省市检察长会议精神,坚持党的领导,以服务全县经济社会发展为主线,充分发挥检察职能作用,全力维护社会大局稳定,主要做好以下工作:

一是学习新思想,站稳检察机关政治定位。深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,全面领会、坚决贯彻党中央新部署新要求,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,不断开创检察工作新局面。

二是发挥新作为,维护社会和谐稳定。充分履行各项检察职能,严厉打击严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、涉农犯罪、多发性侵财犯罪、“黄赌毒”、 网络犯罪和危害食品安全等犯罪,促进人民群众安全感、社会满意率的提高。聚焦法律监督主业,坚持依法监督、规范监督,全面提升监督质量和水平。

三是担当新使命,维护社会公共利益。继续深入推进公益诉讼,突出办理生态环境和资源保护领域的公益诉讼案件,加强对社会公共利益的保护。积极推进行政执法与刑事司法衔接机制建设,加强与各业务部门的密切协作,形成合力。同时注重舆论宣传引导,为提起公益诉讼工作赢得良好的舆论氛围。

四是强化新举措,打造廉洁文明检察队伍。坚持从严治检,加强党风廉政建设,落实“一岗双责”,严格落实党内监督条例,加大检务督查和正风肃纪力度。学习贯彻习近平总书记治国理政新理念新思想新战略,教育引导干警坚定理想信念、坚定“四个自信”,强化“四个意识”。

五是激发新活力,深入推进司法体制改革。深化司法体制综合配套改革,全面落实司法责任制,逐步完善检察官职业保障体系建设,确保改革成效落到实处。积极推进智慧检务工程建设,坚持需求导向,逐步完善智慧检务基础设施和智能辅助办案系统建设,积极推动检察业务大数据应用工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门预算编制范围包括米脂县人民检察院本机机关。米脂县人民检察院为一级预算单位,无二级预算单位。

序号

单位名称

1

米脂县人民检察院(本级),一级预算

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,米脂县人民检察院实有人员70人,其中中央政法专项编制34人,公务员编制9人,事业编制2人,工勤岗位编制7人,地方编制18人,离退休人员18人。(见下图)

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆8辆,无单价20万元以上的设备。2019年部门无预算安排购置车辆;无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款921.64万元,无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入921.64万元,其中一般公共预算拨款收入921.64万元、无政府性基金拨款收入,2019年本部门预算收入较上年增加26.44万元,主要原因是人员增资;2019年本部门预算支出921.64万元,其中一般公共预算拨款支出921.64万元、无政府性基金拨款支出,2019年本部门预算支出较上年增加26.44万元,主要原因是人员增资。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入921.64万元,其中一般公共预算拨款收入921.64万元、无政府性基金拨款收入,2019年本部门财政拨款收入较上年增加26.44万元,主要原因是人员增资;2019年本部门财政拨款支出921.64万元,其中一般公共预算拨款支出921.64万元、无政府性基金拨款支出,2019年本部门财政拨款支出较上年增加26.44万元,主要原因是人员增资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出921.64万元,较上年增加26.44万元,主要原因是人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出921.64万元,其中:

1)行政运行(2040401)886.08万元,较上年增加26.88万元,原因是人员增资;

2)其他社会保障和就业支出(2089901)2.95万元,较上年增加2.95万元,原因是人员增资,社保增加;

3)行政单位医疗(2101101)32.62万元,较上年增加32.62万元,原因是人员增资,医疗增加;

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出921.64万元,其中:

工资福利支出(301)772.43万元,较上年增加177.83万元,原因是人员增资;

商品和服务支出(302)100.74万元,较上年减少11.34万元,原因是按照财政要求,机关运行缩减5%;

对个人和家庭的补助支出(303)48.48万元,较上年减少104.04万元,原因是部分退休人员移交养老中心。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出921.64万元,其中:

机关工资福利支出(501)772.43万元,较上年增加177.83万元,原因是人员增资;

机关商品和服务支出(502)100.74万元,较上年减少11.34万元,原因是按照财政要求,机关运行缩减5%;

对个人和家庭的补助(509)48.48万元,较上年减少104.04万元,原因是部分退休人员移交养老中心。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元,较上年减少3.65万元,减少的主要原因是公务接待减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减;公务接待费4万元,较上年减少4.65万元,减少的主要原因是减少公务接待数量;公务用车运行维护费1万元,较上年增加1万元,增加的主要原因是车辆老旧,经常需要维修;公务用车购置费0万元,较上年无增减;会议费好培训费都为0万元,较上年无增减

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排100.74万元,较上年减少11.34万元,主要原因是按照财政要求,机关运行缩减5%。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公益诉讼:指检察机关对损害国家社会公共利益的违法行为,向人民法院提起诉讼的制度。

3、法律监督:指检察机关运用国家权力,依照法定程序,检查、督促和纠正法律实施过程中严重违法的情况,以维护国家法制的统一和法律正确实施的一项专门工作。

扫一扫在手机打开当前页