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榆林市米脂县人民检察院2021年部门综合预算

发布时间: 2021-11-23

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置二、2021 年年度部门工作任务三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)


 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

(一对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(二对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(三对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的 活动是否合法实行监督。

(四对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对人民法院生效的判决、裁定, 发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(五对民事、行政执行活动实行法律监督; bet36体育在线民事支 持起诉工作;负责办理本院管辖的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。

(六) bet36体育在线未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

(七对损害国家和社会公共利益的违法行为,向人民法院提起公益诉讼。

(八根据榆林市人民检察院工作安排部署,结合本县实际,制定有关工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

(九受理向本院的控告和申诉,承办本院管辖的国家赔 偿案件和国家司法救助案件。

(十负责全院队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员。

(十一负责对司法办案全过程进行监督管理,履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监 管、案件信息公开等职责。

(十二)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

机构设置

内设机构为四部一室:第一检察部、第二检察部、第三检 察部、政治部、办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党建党一百周年,是“十四五”规划的开局之年,我院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、 四中、五中全会精神,按照新时代检察工作“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求,紧紧围绕市院“高质量发展起步年”主题和米脂县“四县一城”建设目标,进一步强化主责主业,提高服务和保障大局的能力水平,为奋力谱写米脂新时代追赶超越新篇章做出新的更大的贡献。

一是进一步提高政治站位。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记重要讲话及批示指示、党中央的重大决策部署,作为首要政治任务,不断提高检察队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 深入 bet36体育在线政法队伍教育整顿,统筹推进党史学习教育,坚决清除害群之马、整治顽瘴痼疾,打造党和人民信得过、靠得住、能放心的米脂检察铁军,在狠抓政治建设上进入新常态。

二是进一步增强大局观念。主动把检察工作置于米脂经济社会发展和平安米脂、法治米脂大局中去谋划、去推进,在服 “六稳六保”、打赢“三大攻坚战”、助力乡村振兴、优化 营商环境、推进基层社会治理方面持续发力,特别是严厉打击各类破坏市场秩序犯罪,推进公益诉讼助力乡村振兴服务三农工作,坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极发出社会治理类 检察建议,在服务大局上展现新作为。

三是进一步强化法律监督。聚焦主责主业,全面平衡充分发展四大检察、十大业务,做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼。紧紧围绕人民的操心事、烦心事、揪心事,加强对司法领域重点岗位和关键环节的监督检察力度,严厉打击职务犯罪行为。持续发挥公益诉讼保护民生民利的重要作用,始终维护好群众舌尖上和脚底下的安全,在促进社会公平正义上迈上新水平。

四是进一步争取支持配合。推动出台新时期加强检察机关法律监督工作的意见,积极争取党委、人大、政府、政协以及 社会各界对检察工作的支持和配合,进一步优化队伍结构、壮大检察力量、共享执法司法信息、增强检察建议刚性、落实从优待检举措,在提高履职能力上取得新突破。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门的部门预算包括米脂县人民检察院本级机关。米脂县人民检察院为一级预算单位,无二 级预算单位。

 

序号

单位名称

拟变动情况

 

1

 

米脂县人民检察院本级(机关)

 

 

 

四、部门人员情况说明:截止 2020 年底,本部门人员编制 28 人,其中行政编制28 人、事业编制 0 ;实有人员 72 人,其中行政编制 29 人、事业编制 1 人、工勤岗位编制 7 人,公益性岗位 26 人,书记 9 人。单位移交养老经办中心管理的离退休人员 21 人。

 

第二部分 收支情况

 

五、2021 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 589.3 万元,其中一般公共预算拨款收入 589.3 万元、无政府性基金拨款收入,2021

年本部门预算收入较上年增加 91.03 万元,主要原因是人员增资;2021 年本部门预算支出 589.3 万元,其中一般公共预算拨款支出 589.3 万元、无政府性基金拨款支出,2021 年本部门预算支出较上年增加 91.03 万元,主要原因是人员增资。本部门收支总额中无 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

(二)财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 589.3 万元,其中一般公共预算拨款收入 589.3 万元、无政府性基金拨款收入,2021 本部门财政拨款收入较上年增加 91.03 万元,主要原因是人员增资;2021 年本部门财政拨款支出 589.3 万元,其中一般公共预算拨款支出 589.3 万元、无政府性基金拨款支出,2021

年本部门财政拨款支出较上年增加 91.03 万元,主要原因是人员增资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 589.3 万元,较上年增加 91.03 万元,主要原因是人员增资。2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 589.3 万元,其中:

1)行政运行(2040401)462.04 万元,较上年增加 87.46 万元,原因是人员增资;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505)44.14 万元,较上年减少 0.17 万元,原因是部分政法专项编制人员调离,新的人员养老基数低;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.07万元,较上年减少 0.09 万元;原因是部分政法专编人员调离, 新的人员职业年金基数较低;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.53 万元,较上年无变化,原因是人员总数未变。

5)行政单位医疗(2101101)24.64 万元,较上年减少0.11 万元,原因是部分政法专编人员调离,新的人员工资基 数较低;故行政单位医疗减少。

6)住房公积金2210201)35.89 万元,较上年增加 3.95万元,原因是 2021 年我院根据市财政局工资科要求变更住房公积金公式,故住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 589.3 万元,其中:

工资福利支出(301)482.08 万元,较上年增加 71.15 万元, 原因是人员增资,补发 2020 年调资;

商品和服务支出(302)76.11 万元,较上年增加 0.49 万元, 原因是人员职务变动,公务交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出(303)31.12 万元,较上年增加19.41 万元,原因是补发 2020 年退休人员死亡抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 589.03 万元,其中:

机关工资福利支出(501)482.08 万元,较上年增加 71.15万元,原因是人员增资;

机关商品和服务支出(502)76.11 万元,较上年增加 0.49 万元,原因是人员职务调整,公务交通补贴增加;

对个人和家庭的补助50931.12 万元,较上年增加 19.41万元,原因是补发 2020 年退休人员死亡抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.9 万元,较上年减少 0.1 万元(3.33%),减少的主要原因公务接待减少。其中:因公出国(境)经费 0万元,较上年无变化,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.9 万元,较上年减少0.1 万元(3.33%), 减少的主要原因是单位合理控制公务接待费的支出;公务用车运行维护费 0 万元,较上年无变化,主要原因是本年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障;公务用车购置 0 万元,较上年无变化,主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021 年本部门无会议费经费预算。

2021 年本部门无培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明:截止 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 6 辆,单 20 万元以上的设备 0 (套2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 ;安排购置单价 20 万元上的设备 0 (套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 589.3 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.9 万元,较上年减1.06 万元,主要原因是机关运行缩减经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


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