一、部门主要职责及机构设置
(一)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案(二)根据榆林市人民检察院工作安排部署,结合本区实际,制定有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。(三)依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能(五)依法 bet36体育在线对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。(七)办理刑事赔偿事项。(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。(正文三号仿宋,下同)(九)对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究(十)负责全院队伍建设和思想政治工作;依法管理察官及其他检察人员。(十一)依法提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。(十二)组织进行全院检察干警的教育培训工作(十三)管理全院财务装备、检察技术信息工作(十四)负责其他应当由区人民检察院承办的事项内设机构有:办公室、政治部、检察综合业务部、刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部。
二、2019 年年度部门工作任务
2019 年是新中国成立 70 周年。我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议精神为指导,认真贯彻落实各级政法工作会议和检察长会议工作部署,坚持以人民为中心、以党建为引领,全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责,努力为全区经济健康发展、社会和谐稳定提供有力的司法保障。一是要在强化理论学习上取得新成效。二是要在保障大局稳定上展现新作为。三是要在维护司法公正上推出新举措。四是要在推进民生检察上体现新担当。五是要在加强队伍建设上取得新进展。
三、部门预算单位构成
2019 年本部门预算只包括榆阳区检察院本级,无下属单位,与 2018 年一致。从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止 2018 年底,本部门人员编制 68 人,其中行政编制55 人、工勤编制 13 人;实有人员 114 人,其中上划市管行政 68 人、未上划区管人员事业 46 人。单位管理的离退休人员 13 人,已全部移交榆阳区养老中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2018 年底,本部门所属事业单位共有车辆 10 辆,价值 165.29 万元(其中:财政拨款 10 辆,价值 165.29 万元),纳入固定资产账面的设备价值 1348.4 万元,其中单价 20 万元以上设备 0 台,价值 0 万元,单价 50 万元以上设备 1 台,价值 57.33 万元,单价 100 万元以上设备 1 台,价值 168 万元。办公场所占用 7700 平方米,价值 2222.71 万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1160.42 万元,政府性基金预算当年拨款 0万元。本部门不涉及扶贫项目2019 年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 万元。
七、2019 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。2019 年本部门预算收入 1160.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 1160.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年减少 366.10 万元,原因是 2018 年度有专项业务经费预算和部分未上划人员公用经费,2019 年没有安排此部分经费。
(二)财政拨款收支情况。2019 年本部门财政拨款收入 1160.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 1160.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 366.10 万元,主原因是 2018 年度有专项业务经费预算和部分未上划人员公用经费,2019 年没有安排此部分经费。2019 年本部门财政拨款支出 1160.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 1160.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 366.10 万元,原因是 2018 年度有专项业务经费预算和部分未上划人员公用经费,2019 年没有安排此部分经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019 年本部门一般公共预算拨款支 1160.42 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少366.10万元,原因是2018年度有专项业务经费预算和部分未上划人员公用经费,2019年没有安排此部分经费。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2019 年度一般公共预算拨款支出 1160.42 万元,其中:行政运行(2040401)1160.42 万元,较上年减少 263.55万元,原因是 2018 年预算部分未上划人员公用经费,2019年没有安排此部分经费。(2)一般行政管理事务(2040402)0万元,较上年减少102.55万元,原因为2018年办案补助经费有省财政保障,2019年重新由区财政保障。3、支出按经济科目分类的明细情况(1)2019 年本部门一般公共预算支出 1160.42 万元其中:工资福利支出(301)930.14 万元,较上年减少 83.58万元,原因是 2018 年有调资部分,2019 年没有此项经费预算;商品和服务支出(302)228.80 万元,较上年减少 282.98万元,原因是 2018 年度有专项业务经费预算和部分未上划人员公用经费,2019 年没有安排此部分经费;对个人和家庭的补助支出(303)1.48 万元,较上年增加 0.46 万元,原因是 2019 年有新增遗属人员补助;(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 1160.42 万元,其中:机关工资福利支出(501)930.14 万元,较上年减少 83.58万元,原因是 2018 年有调资部分,2019 年没有此项经费预算;机关商品和服务支出(502)228.80 万元,较上年减少282.98 万元,原因是 2018 年度有专项业务经费预算和部分未上划人员公用经费,2019 年没有安排此部分经费;对个人和家庭的补助支出(509)1.48 万元,较上年增加 0.46 万元,原因是 2019 年有新增遗属人员补助;
(四)政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 15万元,较上年减少 66 万元(81%),增加减少的主要原因是2018 年有预算接待费,2019 年未预算;公务用车运行维费 2018 年有省市级安排,2019 年由区财政保障一部分,市级财政保障一部分。其中:因公出国(境)经费 0 万元,2018年和 2019 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年减少 20 万元(100%),减少的主要原因是 2018 年有预算接待费,2019 年未预算;公务用车运行维护费 15 万元,较上年增减少 46 万元(75%),减少的主要原因是公务用车运行维护费 2018 年有省市级安排,2019年由区财政保障一部分,市级财政保障一部分;公务用车购置费 0 万元,2018 年和 2019 年,本部门无公务用车购置费经费预算。会议费为 0 万元,无增减变化,原因是 2018 年、2019 年未预算会议费。培训费为 0 万元,无增减变化,原是 2018 年、2019 年未预算会议费。
(七)机关运行经费安排情况。本部门 2019 年机关运行经费预算安排 228.80 万元,较上年减少 282.98 万元,原因是 2018 年度有专项业务经费预算和部分未上划人员公用经费,2019 年没有安排此部分经费。
(八)政府采购情况。本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。八、专业名词解释1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
榆林市榆阳区人民检察院
2019 年 4 月 4 日